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审计论文

  • 2017-12-06中国省级政府审计结果公告意愿影响因素实证研究
  • 2017-12-06我国政府绩效审计评价标准体系框架构建
  • 2017-12-06AA大学内部审计质量控制体系构建研究
  • 2017-12-06国外碳审计经验及启示
  • 2017-12-06政府审计维护金融安全的功能及实现机制分析
  • 2017-12-06基于国家治理新动向的国家审计若干思考
  • 2017-12-06加强和改进工会经济责任审计的对策
  • 2017-12-06海宁市审计局到萧山学习交流镇街内部审计工作
  • 2017-12-05分析师跟踪、审计任期与审计质量
  • 2017-12-05论高校领导干部经济责任审计风险控制
  • 2017-12-05浅议内部经济责任审计人员的专业胜任能力
  • 2017-12-05绩效审计服务国家治理研究——基于制度变迁视角
  • 2017-12-05试析大数据环境下的数据式审计模式
  • 2017-12-05内部审计制度演进探究
  • 2017-12-05中小企业EVA增值型内部审计评价体系探讨——基于平衡计分卡的视角
  • 2017-12-05商业银行离任审计制度有待加强
  • 2017-12-05论控制自我评估审计方法的创新与应用
  • 2017-12-05上市公司高管违规对审计师行为的影响研究
  • 2017-12-05公允价值层级、外部审计与银行系统性风险溢出效应——基于我国14家上市商业银行的面板数据
  • 2017-12-05财政支出审计监督法律问题研究
  • 2017-12-05GS银行L省分行绩效审计研究
  • 2017-12-04内部审计质量评估:内涵、演进、框架及我国央行的实践
  • 2017-12-04我国企业碳交易审计程序设计——基于现代风险导向理论的分析
  • 2017-12-04基于市场感知和内隐质量双视角的审计质量研究
  • 2017-12-04现代商业银行内部审计质量控制浅析
  • 2017-12-04如何将内部控制审计做到位
  • 2017-12-04企业内部审计信息化之我见
  • 2017-12-04基于审计视角的地方债务控制浅探
  • 2017-12-04XBRL环境下持续性审计模型研究
  • 2017-12-04国有企业经营者经济责任审计评价研究
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