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审计论文
2017-11-17
我国政府数字化审计平台能力成熟度模型研究
2017-11-17
价值增值对内部审计人员挑战分析
2017-11-17
浅谈医院收费内部控制审计
2017-11-17
教育内审信息化系统研究
2017-11-17
高校企业改制中的现代风险导向内部审计
2017-11-17
关于加强环境会计与环境审计研究的几个问题
2017-11-17
产品市场竞争治理效应实证研究——基于内部控制审计视角
2017-11-17
关于审计机关环境审计定位的思考
2017-11-17
内部控制审计调查法应用探析
2017-11-17
内部控制与财务报表中的人力要素项目审计
2017-11-17
中华人民共和国成立初期审计考论
2017-11-16
《审计研究》编辑部关于提高刊物学术质量和办刊水平座谈会预报名的通知
2017-11-16
上海市政府采购绩效审计评价指标体系研究
2017-11-16
灌南内审协会开展业务档案评比工作
2017-11-16
建设工程招投标活动审计现状及改进
2017-11-15
论科研事业单位内部审计的现状及对策
2017-11-15
大型工程项目审计利益相关者利益协调机制研究
2017-11-15
激励相容约束在投资审计中的应用与启示
2017-11-15
医院经济责任审计评价政策环境与对策探讨
2017-11-15
从平衡计分卡角度探析国有企业经济责任审计
2017-11-15
国家审计服务于国家治理的经验与启示——基于60个国家最高审计机关的审计实践
2017-11-15
公平正义综合指数对国家审计的启示
2017-11-15
上市物流企业财务风险与审计定价关系的实证研究
2017-11-15
基于价值导向的内部审计评价体系研究:理论、模型及应用
2017-11-15
建设工程结算审计从业人员存在的十大问题
2017-11-15
第十三届海峡两岸内部审计研讨会暨2013年亚洲内部审计大会在台湾召开
2017-11-15
公司违规、高管变更对审计收费的影响研究
2017-11-15
审计委员会治理、避亏动机与审计意见购买
2017-11-15
新时期审计文化的弘扬与建构学术研讨会召开
2017-11-15
政府采购绩效审计研究
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