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审计论文

  • 2018-11-02环境不确定性、会计稳健性与审计费用
  • 2018-11-02审计契约缔结问题探讨
  • 2018-11-02免疫系统运行与风险导向审计实施
  • 2018-11-02区分会计责任与审计责任的若干思考与建议
  • 2018-11-02雷曼破产事件中安永审计责任的分析
  • 2018-11-02内部审计参与企业风险管理的实例探讨
  • 2018-11-02公司特征、审计需求与区域性事务所选择影响因素的实证研究
  • 2018-11-02新准则下应如何编制详式审计报告——以罗尔斯—罗伊斯公司2013年和2014年审计报告为例
  • 2018-11-02非效率投资、政府审计与腐败曝光——基于央企控股上市公司的经验证据
  • 2018-11-01基于行业和地区因素的审计收费实证研究
  • 2018-11-01浅谈卫生计生系统单位内部审计成果及其运用
  • 2018-11-01浅谈内部审计与举报制度
  • 2018-11-01我国烟草行业管理审计研究
  • 2018-10-31甘肃信托风险导向内部审计优化研究
  • 2018-10-31一种基于数据流图的审计分析模型构造方法
  • 2018-10-31注册会计师审计独立性保障体系的构建
  • 2018-10-31公司内部审计法律问题研究
  • 2018-10-31公司内部审计法律问题研究
  • 2018-10-31中国国家审计制度变迁:历史与逻辑勾画
  • 2018-10-31审计专业技术资格考试专题报道
  • 2018-10-31如何做好农村财务审计工作
  • 2018-10-31《审计与经济研究》2010年总目录
  • 2018-10-31刘家义在审计署党组中心组2009年第二季度学习会上强调——审计机关要切实增强法治观念 认真履行法定职责
  • 2018-10-302013版计价规范在高校工程结算审计中的意义与实践
  • 2018-10-30论内部审计在企业管理中的作用
  • 2018-10-30基于公司治理结构的政府财务报告审计制度研究
  • 2018-10-30企业内部控制有效性与审计定价关系的实证研究
  • 2018-10-30固定资产投资项目绩效审计评价指标体系构建——基于中国经验的实证研究
  • 2018-10-30不实审计报告与注册会计师法律责任研究
  • 2018-10-30电力企业预算审计质量管理
  • (责任编辑:admin)