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审计论文

  • 2018-10-18国家审计机关外部化监督问题探讨
  • 2018-10-18信息特性和审计信息风险
  • 2018-10-18风险导向内部审计在中小企业内部控制中的应用
  • 2018-10-18医院基建工程审计问题浅析
  • 2018-10-17关于《企业内部控制审计指引》的思考与建议
  • 2018-10-17审计“免疫系统”运行结构研究
  • 2018-10-17基于区块链的联网审计框架探讨
  • 2018-10-17X市国企负责人经济责任审计评价研究
  • 2018-10-17我国信息系统审计规范的非均衡性研究
  • 2018-10-17内部审计控制与风险防范控制——睡虎地秦简中内部控制方法之四
  • 2018-10-17信息系统审计方法探寻
  • 2018-10-17关系契约、审计师与投资者保护——审计报告相关准则修订的理性思考
  • 2018-10-16持续审计思想发展路径分析
  • 2018-10-16英国审计质量框架的启示及借鉴
  • 2018-10-16基层审计机关开展绩效审计的方法
  • 2018-10-16基层政府审计中云审计的运用
  • 2018-10-16基于大数据的传统财务报表持续审计模型重构
  • 2018-10-16审计战线上的排头兵——记河南
  • 2018-10-15《金融论坛》2009年总目录
  • 2018-10-15电脑信息系统环境下的审计
  • 2018-10-15中央部门2009年度预算执行审计工作方案暨技术方法培训班在京举办
  • 2018-10-15审计职能、本质、目标系统论
  • 2018-10-15中国社会保障审计发展大事计
  • 2018-10-15大数据环境下基于数据可视化技术的电子数据审计方法
  • 2018-10-14领导干部矿产资源资产离任审计评价指标体系构建
  • 2018-10-14审计干部在转型中的五大变革
  • 2018-10-14浅析内部审计对国有企业法律风险控制的作用
  • 2018-10-14论财务报表保险制度下的内部审计
  • 2018-10-13公司年报披露及时性影响因素研究:公司业绩及审计意见
  • 2018-10-13持续经营审计判断质量的影响因素分析——基于两阶段持续经营审计决策过程
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