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审计论文

  • 2018-05-20面向内部威胁的中观信息系统内部控制管理研究
  • 2018-05-20论审计的本质
  • 2018-05-20浅谈如何提高内审工作的有效性
  • 2018-05-20南京特派办:研究型审计的探索与实践
  • 2018-05-20治理型内部审计制度研究
  • 2018-05-20治理型内部审计制度研究
  • 2018-05-20审计委员会的本质属性及制度创新——基于新制度经济学视角
  • 2018-05-20LX会计师事务所审计质量控制研究
  • 2018-05-20澳大利亚国有企业审计现状
  • 2018-05-20审计文化核心价值观思考
  • 2018-05-20高校财务管理信息系统网络构建及其实践——以四川农业大学为例
  • 2018-05-20我国内部审计现状思考
  • 2018-05-20新时代中国特色审计工作发展及审计专业建设
  • 2018-05-20做到“五个坚持”处理“五个关系” 树立“五个理念”
  • 2018-05-20我国上市公司审计定价影响因素研究
  • 2018-05-20社会保障基金投资审计思考
  • 2018-05-20我国水环境审计存在的问题及对策
  • 2018-05-20构建和谐内部审计监督的思考
  • 2018-05-20南通:阳光审计提高监督成效
  • 2018-05-20经济责任审计在腐败治理中的角色定位及功能实现——基于国家治理框架
  • 2018-05-20上市公司内部审计部门治理效果的实证研究
  • 2018-05-20我国审计期望差距调查研究
  • 2018-05-19论现代企业风险控制体系中审计委员会与内部审计关系的重构
  • 2018-05-19风险导向审计在财政转移支付绩效审计中的应用
  • 2018-05-19“县长助理”现形记
  • 2018-05-19企业内部审计体系构建探讨——基于济矿阳城煤矿的分析
  • 2018-05-19基于审计模式的成本控制研究
  • 2018-05-19行政领导任期经济责任审计评价方法研究
  • 2018-05-19政府审计组织的创新——矩阵结构组织形式
  • 2018-05-19WW市审计局业务流程优化设计研究
  • (责任编辑:admin)