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审计论文

  • 2018-05-16公司治理与审计需求的相关性实证研究
  • 2018-05-16行业与地域因素对审计收费定价的影响
  • 2018-05-16构建审计免疫系统理论框架的思考
  • 2018-05-16审计任期与审计合谋间关系的实证研究
  • 2018-05-15基于审计契约安排的独立性互动机制研究
  • 2018-05-15关于符合性分层审计抽样时样本容量的探讨
  • 2018-05-15会计信息系统舞弊审计识别与应对
  • 2018-05-15浅谈我国绩效审计的现状和展望——基于“5E”审计的思考
  • 2018-05-15审计实验教学模式选择及其实施浅探
  • 2018-05-15高校内部审计组织模式比较与改进
  • 2018-05-15注册会计师审计中职业怀疑的解释
  • 2018-05-15审计定价:理论分析与实证研究
  • 2018-05-15财务报告内部控制审计的未来发展方向探讨
  • 2018-05-15国际政府审计同业复核的实践与启示
  • 2018-05-15浅析企业应付职工薪酬的审计
  • 2018-05-15风险管理审计理论述评
  • 2018-05-15内部审计全面信息化的实施路径
  • 2018-05-15计算机环境下的审计风险研究
  • 2018-05-15HLD银行内部审计环境研究
  • 2018-05-15基于制造企业特征的营销审计影响因素与流程分析
  • 2018-05-15审计意见购买:理论分析与治理路径
  • 2018-05-15市场营销审计的评价体系研究
  • 2018-05-15江苏省公共部门CPA审计制度实施问题与对策研究
  • 2018-05-15充分发挥法制审理在质量控制中的作用
  • 2018-05-14应用工程审计知会点进行同步审计
  • 2018-05-14信息化环境下重构企业内部审计的思考
  • 2018-05-14风物长宜放眼量——全国审计工作会议侧记
  • 2018-05-14关于我国环境审计主体的思考
  • 2018-05-14新大地公司财务舞弊审计案例分析
  • 2018-05-14审计出手:力促行政效益提高——江苏绩效审计“三部曲”之“全省推进篇”
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