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审计论文

  • 2018-05-08基于审计市场需求视角的审计独立性缺失分析
  • 2018-05-08风险导向审计在我国国内会计师事务所运用现状的调查和分析
  • 2018-05-08审计委员会特征对内部控制缺陷影响研究
  • 2018-05-08领导干部草原资源资产离任审计内容研究——基于内蒙古自治区审计实践
  • 2018-05-08安防科技(中国)有限公司内部审计对策研究
  • 2018-05-08基于现实需求的国家审计实践及创新研究
  • 2018-05-08基于知识产权保护目的的企业知识产权审计
  • 2018-05-08新股发行市场的审计师选择——来自2006年—2008年的数据
  • 2018-05-08发挥审计监督的“免疫系统”作用
  • 2018-05-08基于供需视角的审计意见生成:框架、特性与应用
  • 2018-05-07医疗集团内部审计的需求与转型
  • 2018-05-07我国上市公司年报审计意见影响因素研究
  • 2018-05-07价格管制、审计收费与审计质量
  • 2018-05-07内审机构特征对内部审计有效性影响研究——基于中小板上市公司经验数据
  • 2018-05-07审计师声誉、盈余质量与融资约束相关性分析
  • 2018-05-07工程建设领域腐败问题的透视与治理
  • 2018-05-07独立审计准则伦理基础探究
  • 2018-05-07节能减排项目的绩效审计——以垃圾焚烧发电厂为例
  • 2018-05-07内部控制、外部审计对盈余管理抑制作用的替代效应研究
  • 2018-05-07论连续性审计应用性框架
  • 2018-05-07基于审计师激励效果的审计合谋治理研究
  • 2018-05-07环境审计之生命周期评价法
  • 2018-05-07基于DEA方法的高等教育经费绩效审计
  • 2018-05-07我国环境审计主体分析
  • 2018-05-07PICC贵州省分公司内部审计制度问题及对策
  • 2018-05-07会计信息系统审计中内部控制评价的步骤
  • 2018-05-07关联方转移利益与审计意见、审计独立性的关系研究
  • 2018-05-07铁路内部审计现场的质量控制
  • 2018-05-07审计委员会女性董事、事务所声誉与审计定价
  • 2018-05-07农村财务审计模式研究
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