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审计论文

  • 2018-05-02云时代大数据下的审计新常态
  • 2018-05-02ABC会计师事务所函证审计程序存在的问题及优化研究
  • 2018-05-02上市公司违规问题的审计后果研究——基于证券监管部门处罚公告的分析
  • 2018-05-02不同重要性水平条件下审计意见类型的确定
  • 2018-05-02信息披露质量、审计师选择与股价同步性
  • 2018-05-02审计环境对审计判断的影响研究
  • 2018-05-02A高校科研经费审计案例研究
  • 2018-05-02解读新审计准则中的初步业务活动
  • 2018-05-02基于风险导向的卫生计生系统内部审计方法研究
  • 2018-05-02乡镇综合审计创新模式研究——以浙江省嘉兴市为例
  • 2018-05-02数据视角下基于财务云平台的合同管理内部控制审计——以重庆海事局为例
  • 2018-05-02国际审计准则及其趋同的最新发展
  • 2018-05-02现代风险导向审计在我国商业银行内审工作中的应用研究
  • 2018-05-02规避创业板上市公司审计风险的有效途径
  • 2018-05-02国家审计公告制约因素分析
  • 2018-05-02浅谈内部审计参与工程管理
  • 2018-05-02以创新机制为基础保障创新工作科学有序开展
  • 2018-05-01审计判断绩效主体影响因素及其管理模式探讨
  • 2018-05-01上市公司为何多年出现审计失败——基于航天通信的案例分析
  • 2018-05-01政治审计学论纲
  • 2018-05-01基于DEA的省级审计机关审计效率测度
  • 2018-05-01企业经营者经济责任审计评价方法研究
  • 2018-05-01会议费支出审查的方法及建议
  • 2018-05-01论对国际金融组织贷款项目的绩效审计
  • 2018-05-01增值型内部审计:理论框架和例证分析
  • 2018-05-01监督服务保障并重——北京市审计局局长李颖津谈奥运工程跟踪审计
  • 2018-05-01内部审计在外包风险管理中的应用研究
  • 2018-05-01社会审计目标及其确立的影响因素分析
  • 2018-05-01国有上市公司管理层收购中的政府审计问题研究
  • 2018-05-01基于“免疫系统论”的政府审计概念框架分析
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