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审计论文

  • 2018-04-26审计处理处罚法律依据之适用
  • 2018-04-26审计师变更监管措施的效应研究
  • 2018-04-26基于信息披露传导机制的审计质量与商业信用融资规模研究
  • 2018-04-26对农联社设置区域审计中心的思考与探讨
  • 2018-04-26审计师特征与商业银行贷款损失准备——基于中国城市商业银行的实证研究
  • 2018-04-26美国内部控制审计的制度变迁及其启示
  • 2018-04-26自我实现预言效应预期、责任与持续经营审计判断——一项实验研究
  • 2018-04-26审计意见影响因素分析
  • 2018-04-25政策措施落实情况跟踪审计理论与实务研究综述
  • 2018-04-25企业内部审计工作研讨会在阳煤集团隆重召开——山西省总会计师协会举办首届企业内部审计工作研讨会
  • 2018-04-25从政府工作报告看审计工作的新要求
  • 2018-04-25公允价值计量对审计费用、审计质量的影响——基于2003-2010年A股上市公司的实证分析
  • 2018-04-25企业能源审计面临的问题及对策研究
  • 2018-04-25ERP系统对企业内部审计的影响及新的内审体系建立
  • 2018-04-25基于模糊数学的高校内部审计外包决策研究
  • 2018-04-25我国国家审计案件移送效果研究
  • 2018-04-25审计费用信息隐藏与审计质量——基于审计独立性和投资者感知视角的研究
  • 2018-04-25其他应付款的审计策略探讨
  • 2018-04-25财务与工程关联性审计中的知识柔性效应研究
  • 2018-04-25企业集团统一审计与审计质量
  • 2018-04-25优势模糊粗糙模型及其在审计风险评估中的应用
  • 2018-04-25创业板上市公司重大会计风险领域的审计探析
  • 2018-04-25内部审计评价指标体系研究
  • 2018-04-24中共山西省委常委、组织部长汤涛深入山西中强审计事务所调研
  • 2018-04-24企业内部审计的经济学分析
  • 2018-04-24注册会计师责任与审计判断绩效
  • 2018-04-24家族企业非执行董事亲缘与审计需求研究
  • 2018-04-24主体功能区建设中审计的角色和作用分析
  • 2018-04-24国家治理与审计建议优化
  • 2018-04-24论企业内部审计绩效测量
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