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审计论文

  • 2018-04-24注册会计师审计风险的系统化管理
  • 2018-04-24审计覆盖率和审计效果:基于威慑理论的实证研究——基于全国地方审计机关数据
  • 2018-04-24基于全面风险管理的整合型内部审计模式研究
  • 2018-04-24信息化建设与审计信息化失衡性成因分析
  • 2018-04-24论独立审计公共物品背景下的管制困境
  • 2018-04-24公共政策执行跟踪审计与国家治理
  • 2018-04-24晋冀联合举办会计审计准则及实务案例培训班
  • 2018-04-24我国企业内部审计增值功能的发展策略
  • 2018-04-24完善医院内部审计的建议
  • 2018-04-24高职《审计实务》精品课程设计问题探讨
  • 2018-04-24审计公开制度体系建设研究
  • 2018-04-24环境不确定性与审计意见:基于股权结构的考察
  • 2018-04-23基于舞弊三角理论的上市公司管理层舞弊分析及审计对策
  • 2018-04-23政府投资建设项目审计风险探讨
  • 2018-04-23嘉峪关供电公司内部审计环境识别与评估研究
  • 2018-04-23内部控制非重大缺陷的“蝴蝶效应”及审计对策
  • 2018-04-23内部控制、审计质量与大股东资金占用
  • 2018-04-23现代风险导向审计在我国实施的问题及对策
  • 2018-04-23企业内部审计风险成因探究
  • 2018-04-23施工企业内部审计与企业战略研究
  • 2018-04-23真实盈余管理对审计收费的影响研究
  • 2018-04-23政府投资公共工程项目绩效审计研究
  • 2018-04-23经济责任审计理论研究述评——基于国内1987至2007年研究的分析
  • 2018-04-23自然资源经济责任审计评价指标体系探究——基于层次分析法
  • 2018-04-23基于“理性”会计人的审计合谋内部突破研究
  • 2018-04-23防止审计执法自由裁量权滥用或错用
  • 2018-04-23浅析广联达审核软件GSH4.0在工程审计中的应用
  • 2018-04-23战略环境下的国有企业内部审计人员管理研究
  • 2018-04-23北京市“三废”治理的环境绩效审计评价指标体系及应用
  • 2018-04-23Y烟草公司增值型内部审计发展研究
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