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审计论文

  • 2018-04-29注册会计师审计合谋控制机制问题研究
  • 2018-04-29对有中国特色的企业审计的几点思考
  • 2018-04-29审计独立性制度设计
  • 2018-04-29伊泰集团基于风险导向的内部审计模式构建
  • 2018-04-29我国碳审计存在的问题及对策思考
  • 2018-04-29审计专业硕士教育与内部审计人员职业资格认证对接的思考
  • 2018-04-29探索审计理论研究的创新之力作——对《审计理论研究:审计主题视角》一书的评介
  • 2018-04-29审计市场分割对会计师事务所审计质量影响的实证研究
  • 2018-04-29第三届审计理论创新发展论坛综述
  • 2018-04-29最大限度挖掘问题线索——珠江流域水污染防治审计调查经验与做法
  • 2018-04-29上市银行财务报告境内外审计差异的影响因素分析
  • 2018-04-29中国上市公司董事会特征与审计质量相关性研究
  • 2018-04-29基层审计机关参与大型同步审计项目探析
  • 2018-04-28盈余管理、事务所客户资源控制权的归属与审计质量——来自中国证券市场的经验证据
  • 2018-04-28P2P网贷监管中外部审计制度的构建
  • 2018-04-28民生审计呼唤政府审计创新
  • 2018-04-28中国审计市场过度竞争研究
  • 2018-04-28基层央行内审成果的运用
  • 2018-04-28基于“免疫系统论”思考现代国家审计本质
  • 2018-04-28央行财务审计工作的困惑与对策
  • 2018-04-28垂直审计管理模式对内部审计影响探析
  • 2018-04-28政府审计的实践与思考——关于苏锡常地区的调查分析
  • 2018-04-28会计凭证舞弊审计及其防范
  • 2018-04-28领导干部自然资源资产离任审计研究——基于江苏省的实践
  • 2018-04-28基于委托代理理论分析如何提高政府投资项目跟踪审计质量
  • 2018-04-28金融审计绩效评估体系研究
  • 2018-04-28基于风险导向的HY公司内部审计问题研究
  • 2018-04-28政策跟踪审计相关问题思考与对策建议
  • 2018-04-28我国新能源汽车政府扶持补贴政策探析
  • 2018-04-28中国上市公司管理舞弊审计方法研究
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