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审计论文

  • 2018-04-04财政审计大格局思考
  • 2018-04-04联合国审计对我国审计的启示
  • 2018-04-04发挥企业内部审计的“免疫系统”功能——对五粮液停牌的反思
  • 2018-04-03大连中山区基层管理者经济责任审计流程研究
  • 2018-04-03队伍建设是审计事业科学发展的重中之重——2009年全国审计工作座谈会综述
  • 2018-04-03资本市场独立审计信用惩罚效应的实证检验
  • 2018-04-03对江苏省上市公司审计委员会的反思与对策
  • 2018-04-03AO系统操作的常见技巧
  • 2018-04-03国有土地使用权出让收支审计的主要内容与方法
  • 2018-04-03会计师事务所审计新三板挂牌企业的审计风险研究
  • 2018-04-03我国上市公司盈余管理与审计意见的相关性研究
  • 2018-04-03审计信息化项目建设中沟通管理的研究
  • 2018-04-03某房地产企业集团公司治理与内部审计研究
  • 2018-04-03自然资源资产离任审计明确领导干部环境保护责任
  • 2018-04-03行政问责制下的经济责任审计评价指标体系研究
  • 2018-04-03基于审计意见的盈余管理研究
  • 2018-04-03碳审计理论结构初探
  • 2018-04-03央行内审:依法履职的基石和保障
  • 2018-04-03公众效用约束视角下强化国家审计的治理逻辑及其制度供给
  • 2018-04-03基于智能匹配的计算机审计数据采集技术研究
  • 2018-04-03从博弈角度分析实施审计师轮换制度的必然性
  • 2018-04-03现代风险导向下重大错报风险与审计定价
  • 2018-04-03试论我国政府审计风险的形成、模型构建及控制
  • 2018-04-03M集团风险导向内部审计改进研究
  • 2018-04-03计算机审计风险成因及其防范对策
  • 2018-04-03审计任期与审计质量的倒U型关系研究
  • 2018-04-03新媒体环境下的国家审计结果公告制度研究
  • 2018-04-03内部审计质量控制体系思考
  • 2018-04-03内部控制缺陷和审计费用关系的实证研究——基于内部控制缺陷细化视角
  • 2018-04-02基于区块链技术的实时审计研究
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