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审计论文
2018-04-02
艰难的七天七夜
2018-04-02
国家审计“免疫系统”功能定位及实现机制
2018-04-02
内部审计外包决策理论研究
2018-04-02
计算机审计风险探析
2018-04-02
经济责任审计中内部控制总体评价内容的探讨
2018-04-02
普通高校基建工程造价内部审计机制探析
2018-04-02
内部控制与内部审计关系浅析
2018-04-02
审计强制轮换与审计质量相关性研究综述
2018-04-02
完善我国代建制政府投资项目审计的几点建议
2018-04-02
基于浙江实践谈国家审计维护经济安全的实现途径
2018-04-02
审计结果公告的公民参与策略研究
2018-04-02
2009年供销合作社系统内部审计工作要点
2018-04-02
金融危机下事务所审计风险控制研究
2018-04-02
中国审计学会2017年重点研讨题目
2018-04-02
我国资本市场审计寻租研究
2018-04-01
我国审计信息化建设研究
2018-04-01
从新准则谈审计质量控制的建立与完善
2018-04-01
风险基础审计模式及运用分析
2018-04-01
了解被审计单位及其环境要因地制宜
2018-04-01
上市公司审计收费定价实证研究文献综述
2018-04-01
对发挥审计“免疫系统”功能的认识
2018-04-01
浅析影响分析程序绩效的环境因素
2018-04-01
《审计与经济研究》和《南京审计学院学报》的影响因子进一步提高
2018-04-01
基于模糊层次分析法的审计风险评价模型研究
2018-04-01
行为审计处理处罚力度:理论框架和经验数据分析
2018-04-01
我国信息系统审计理论架构研究
2018-04-01
财务报表舞弊动机及审计对策
2018-04-01
X市领导干部自然资源资产离任审计研究
2018-04-01
南城审计:“六个新”争先创优
2018-04-01
基于内部审计视角的内部控制评价研究
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