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审计论文

  • 2018-04-02艰难的七天七夜
  • 2018-04-02国家审计“免疫系统”功能定位及实现机制
  • 2018-04-02内部审计外包决策理论研究
  • 2018-04-02计算机审计风险探析
  • 2018-04-02经济责任审计中内部控制总体评价内容的探讨
  • 2018-04-02普通高校基建工程造价内部审计机制探析
  • 2018-04-02内部控制与内部审计关系浅析
  • 2018-04-02审计强制轮换与审计质量相关性研究综述
  • 2018-04-02完善我国代建制政府投资项目审计的几点建议
  • 2018-04-02基于浙江实践谈国家审计维护经济安全的实现途径
  • 2018-04-02审计结果公告的公民参与策略研究
  • 2018-04-022009年供销合作社系统内部审计工作要点
  • 2018-04-02金融危机下事务所审计风险控制研究
  • 2018-04-02中国审计学会2017年重点研讨题目
  • 2018-04-02我国资本市场审计寻租研究
  • 2018-04-01我国审计信息化建设研究
  • 2018-04-01从新准则谈审计质量控制的建立与完善
  • 2018-04-01风险基础审计模式及运用分析
  • 2018-04-01了解被审计单位及其环境要因地制宜
  • 2018-04-01上市公司审计收费定价实证研究文献综述
  • 2018-04-01对发挥审计“免疫系统”功能的认识
  • 2018-04-01浅析影响分析程序绩效的环境因素
  • 2018-04-01《审计与经济研究》和《南京审计学院学报》的影响因子进一步提高
  • 2018-04-01基于模糊层次分析法的审计风险评价模型研究
  • 2018-04-01行为审计处理处罚力度:理论框架和经验数据分析
  • 2018-04-01我国信息系统审计理论架构研究
  • 2018-04-01财务报表舞弊动机及审计对策
  • 2018-04-01X市领导干部自然资源资产离任审计研究
  • 2018-04-01南城审计:“六个新”争先创优
  • 2018-04-01基于内部审计视角的内部控制评价研究
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