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审计论文

  • 2018-03-01我国信息系统审计法律制度研究
  • 2018-03-01浅谈内部审计风险的防范
  • 2018-03-01三项举措强化审计风险防控
  • 2018-03-01审计关系人利益均衡导向下的审计合谋治理研究
  • 2018-03-01医院市场营销审计初探
  • 2018-03-01论财务报告内部控制审计与财务报表审计的整合
  • 2018-03-01甘肃外资绩效审计初探
  • 2018-02-28审计委员会、会计师事务所规模与盈余管理抑制——来自2005年我国A股上市公司的实证研究
  • 2018-02-28A农村商业银行增值型内部审计体系构建研究
  • 2018-02-28论民间审计在保护产权过程中面临的环境约束
  • 2018-02-28独立董事背景与审计质量的相关性研究
  • 2018-02-28基于审计服务需求传递机制视角的上市公司审计委托权定位再思考
  • 2018-02-28政府绩效审计助推政府绩效评估和行政问责制——基于深圳实践的启示
  • 2018-02-28论经济责任审计职责的落实
  • 2018-02-28事务所规模、审计质量与信息传播效率
  • 2018-02-28内部审计外部化在我国中小企业推广问题分析——以长春东郊煤气公司内部审计外部化为例
  • 2018-02-28《审计》自测试题
  • 2018-02-28提高高职院校审计教学质量的创新性思考
  • 2018-02-28我国公共投资项目审计研究的探索与发展
  • 2018-02-28中国会计学会审计专业委员会、中国审计学会审计教育分会2017年联合学术年会征文启事
  • 2018-02-28建立健全政府审计问责机制研究
  • 2018-02-28对高等院校开展教育资金绩效审计的思考
  • 2018-02-28审计委员会、总经理权力与内部控制质量——来自深市主板A股的经验证据
  • 2018-02-28水中船影——江苏省审计厅查出机动渔船柴油补贴案件线索纪实
  • 2018-02-28“亮剑”护民生——审计署社会保障审计工作回顾
  • 2018-02-28注册会计师执行企业破产清算审计探讨
  • 2018-02-28论政府审计在党内监督中的作用——基于国家监督体系类型化的比较
  • 2018-02-28基于问题导向的内部审计动因探索
  • 2018-02-28论证券市场审计合谋阻断机制的构建
  • 2018-02-27审计课程开展实践教学的思路与建议
  • (责任编辑:admin)