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审计论文

  • 2018-02-12会计信息质量、审计监督与公司投资效率——来自我国上市公司的经验证据
  • 2018-02-12会计估计国际审计准则的变更及其影响
  • 2018-02-12财务共享服务模式下企业内部智能审计路径研究
  • 2018-02-12开拓对互联网企业的审计服务
  • 2018-02-11制度背景、审计师特征与审计质量研究
  • 2018-02-11在灾后恢复重建审计中开展创先争优活动
  • 2018-02-11独立审计师与内部人掏空行为分析——基于投资者保护视角
  • 2018-02-10探讨内部控制审计及在电力系统中的应用
  • 2018-02-10湖南省制造企业内部审计对企业绩效影响的实证研究
  • 2018-02-10社会责任审计研究现状分析与启示
  • 2018-02-10基于AHP的中韩企业内部审计绩效比较研究
  • 2018-02-10内部审计外部化能否有效在我国中小企业推广——与迟柏龙、刘静二位同仁商榷
  • 2018-02-10秦汉时期的财务审计
  • 2018-02-10制度环境对政府绩效审计发展的影响研究
  • 2018-02-10注册会计师舞弊审计的职业关注
  • 2018-02-10异质机构投资者对内部控制审计的影响
  • 2018-02-10AO查处某单位上百万固定资产不入账实例
  • 2018-02-10注册会计师法律责任与审计质量的关联性研究
  • 2018-02-09顾客导向型政府绩效审计——以实现增值价值为基础
  • 2018-02-09提高政府决算审计质量的几点思考——基于五条主线分析
  • 2018-02-09公司审计委员会、领导结构与审计定价
  • 2018-02-09关于中国审计体制改革原则体系的问卷调查研究
  • 2018-02-09新三板挂牌审计疑难问题解析
  • 2018-02-09现代风险导向内部审计在医院风险管理及内部控制中的应用
  • 2018-02-09上市公司内审部门设置对盈余管理影响的实证研究
  • 2018-02-08我国A股上市公司审计费用决定因素分析
  • 2018-02-08审计“免疫系统”论的内在机理与创新
  • 2018-02-08当责导向的国家政策审计评价研究——以收费公路政策审计调查为例
  • 2018-02-08基于镇江市工业经济发展的环境审计研究
  • 2018-02-08地震灾区县级审计机关如何开展工程质量审计
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