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审计论文

  • 2018-02-07高管激励报酬、审计师变更与审计意见收买
  • 2018-02-07我国上市公司独立审计需求问题及对策研究
  • 2018-02-06营口市审计局审计风险防范研究
  • 2018-02-06刍议XBRL对审计的影响
  • 2018-02-05基于金融危机视角的资本市场政府管制研究——兼评政府审计“免疫系统论”
  • 2018-02-05跨市场资产管理业务的风险控制与政府审计
  • 2018-02-05地方领导干部自然资源资产离任审计的框架构建及保障措施
  • 2018-02-05云电子商务的安全审计问题研究
  • 2018-02-05审计收费、审计师变更与意见购买
  • 2018-02-05关于发挥高校审计免疫系统功能的思考
  • 2018-02-05国有企业集团内部审计工作思考
  • 2018-02-05一个银行的内部审计模型
  • 2018-02-05“财务审计导向”的信息系统审计规范制定模式研究
  • 2018-02-04管理审计在我国证券公司中的应用研究
  • 2018-02-04基于公司治理的审计委员会独立性理论述评
  • 2018-02-04抓好政府投资项目审计的体会
  • 2018-02-04审计委员会与信息披露质量的评价——以深圳证券交易所的经验为例
  • 2018-02-04公益性项目效益审计评价模型的构建与应用研究
  • 2018-02-04加强我国证券公司内部审计的现实思考
  • 2018-02-04舞弊审计方法的创新:战略推理法
  • 2018-02-04审计师规模与审计质量:声誉视角
  • 2018-02-04虚拟企业审计风险评估:模糊综合评判法视角
  • 2018-02-04谁有问题,就督促谁立即整改
  • 2018-02-03关系治理系统下的审计探析
  • 2018-02-03上市公司内部审计的替代效应和代理成本效应研究
  • 2018-02-03公共支出绩效审计评价标准研究
  • 2018-02-03浅谈金融危机下的企业内部审计
  • 2018-02-03TK保险公司稽核审计部门绩效考核指标体系完善研究
  • 2018-02-03我国上市公司独立审计合谋预警机制研究
  • 2018-02-03政府绩效审计:国外的经验及启示
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