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审计论文

  • 2018-02-27基于层次分析法的MG集团环境绩效审计评价指标体系构建的研究
  • 2018-02-27丰钢股份节能减排内部绩效审计研究
  • 2018-02-27内部审计转型措施浅探
  • 2018-02-27预祝首届全国审计系统青年论坛圆满成功
  • 2018-02-27上市公司持续经营能力重大不确定性下审计意见类型研究
  • 2018-02-27我国政府绩效评估运行方式改进与政府绩效审计
  • 2018-02-27对高校内部审计的思考
  • 2018-02-27中美政策审计比较研究
  • 2018-02-27内部审计人员职业胜任能力框架研究——基于国有大型企业人员层次结构的分析
  • 2018-02-27审计委员会与财务报告质量研究
  • 2018-02-272013年深化金融审计研讨班综述
  • 2018-02-27神龙公司内部控制模糊评审研究
  • 2018-02-27首次公开发行股票的审计收费研究——来自我国证券市场的证据
  • 2018-02-27ERM框架下内部审计在风险管理中的应用
  • 2018-02-27董事会国际化与审计师选择:来自中国资本市场的经验证据
  • 2018-02-27上市公司内部审计部门设立动机分析
  • 2018-02-27不同公司治理模式的内部审计机制研究
  • 2018-02-27奋战在金融审计最前沿——审计署长沙特派办金融审计团队风采录
  • 2018-02-26经济责任审计制度溢出效应促进财政资金配置效率的实证研究
  • 2018-02-26企业契约、信息不对称与独立审计制度
  • 2018-02-26国家审计推进国有企业改革的作用机理研究
  • 2018-02-26企业环境社会责任审计论纲
  • 2018-02-26审计署部分派出审计局负责人谈——抓住中央预算执行审计龙头
  • 2018-02-26《国际金融研究》2010年总目录
  • 2018-02-26公共审计免疫系统论的经济学分析
  • 2018-02-26审计意见选择行为研究——来自中国证监会处罚公告的证据
  • 2018-02-26内部审计要充分发挥“免疫系统”功能
  • 2018-02-26石油企业内部审计现状对其发展的启示
  • 2018-02-26杠杆治理、独立审计与代理成本——来自财务困境上市公司的实证发现
  • 2018-02-26部门预算执行审计现状及趋势
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