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审计论文

  • 2018-02-26联网审计在社会保障金领域的应用改进研究
  • 2018-02-25国家治理视角的制度审计探讨
  • 2018-02-25基于ERM的兰州石化公司治理型内部审计研究
  • 2018-02-25内部审计有效性与持续改进
  • 2018-02-25浅谈如何保证医院内部审计工作质量
  • 2018-02-25我国审计市场的监管机制及其效应研究
  • 2018-02-25高校经济责任审计考评指标体系的构建
  • 2018-02-25审计独立性的探讨与分析
  • 2018-02-25会计师事务所如何有效防范审计风险——试析由企业表外融资业务带来的挑战
  • 2018-02-25非审计服务、知识溢出与审计质量
  • 2018-02-25在全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会上的讲话
  • 2018-02-25货币资金舞弊及其审计探讨
  • 2018-02-25风险导向审计模式下公共财政绩效审计思路探讨
  • 2018-02-24大型国有企业内部审计研究——公司治理与国家治理视角
  • 2018-02-24ZH事务所基于风险导向对A公司的审计策略研究
  • 2018-02-24基于委托—代理关系的注册会计师审计质量研究
  • 2018-02-24企业绩效审计应用层次探析
  • 2018-02-24我国审计失败的成因与对策探讨
  • 2018-02-24持续经营不确定性审计意见异质性——国外研究回顾与前瞻
  • 2018-02-24关于我国审计质量问题的研究述评
  • 2018-02-24实施地方官员离任环保绩效审计的思路
  • 2018-02-24关于《企业内部控制审计指引》制定和实施中的几个问题
  • 2018-02-24浅析区域性保险专业代理公司审计
  • 2018-02-24农村集体经济组织审计程序的构建
  • 2018-02-24制度安排与审计独立性的研究
  • 2018-02-23企业内部审计信息化战略研究
  • 2018-02-23审计“免疫系统”功能的理论贡献和创新引领
  • 2018-02-23诉讼风险、事务所规模与审计质量关联性分析
  • 2018-02-23审计学教学模式创新探索
  • 2018-02-23审苑高飞领头雁——记湖北省监利县审计局局长高扬
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