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审计论文

  • 2017-11-01企业增值型内部审计的应用研究
  • 2017-11-01企业信息系统内部控制审计的发展策略
  • 2017-11-01地方政府债务跟踪审计研究
  • 2017-11-01统计信息审计基本理论框架
  • 2017-11-01浅谈内部审计职业化
  • 2017-10-31用铁的纪律锤炼过硬的审计队伍——学习贯彻习近平总书记在十八届中央纪委第三次全会上重要讲话精神
  • 2017-10-31山东天和会计师事务所审计质量控制的改进研究
  • 2017-10-31村集体经济组织“一支笔”财务审批制刍议
  • 2017-10-31低碳经济下碳审计合谋解除研究
  • 2017-10-31利用风险导向技术开展境外工程项目内部审计的方法
  • 2017-10-31企业内部控制浅探
  • 2017-10-31产权性质、审计质量、产品类型与慈善捐赠——基于战略慈善观的分析
  • 2017-10-31雾霾治理审计监督机制探微
  • 2017-10-31基于全面质量管理的企业并购审计风险规避研究
  • 2017-10-31政府环境审计的构建:基于责任政府的视角
  • 2017-10-31中国内部审计协会举办金融行业会员单位交流活动
  • 2017-10-31审计师行业专长与审计定价关系的实证研究
  • 2017-10-31地域特色审计文化构建浅探——以山东省为例
  • 2017-10-31上市公司变更审计师事务所的动因探析——基于新会计准则实施后A股上市公司数据
  • 2017-10-31我国地方政府性债务风险审计研究
  • 2017-10-31基于绩效审计视角的高校经济责任审计评价指标研究
  • 2017-10-30内部审计的有效性
  • 2017-10-30审计委员会对抑制上市公司财务报告舞弊研究
  • 2017-10-30国外上市公司内部审计机构设置与运行启示
  • 2017-10-30审计团队中垂直对特征对审计费用率的影响研究
  • 2017-10-30审计机关绩效评价指标体系构建——以审计署绩效报告为例
  • 2017-10-30中国注册会计师审计信息系统发布会在京召开
  • 2017-10-30特殊普通合伙制、签字合伙人身份与审计质量
  • 2017-10-30新闻的信息增量、审计监督与政府财务信息披露
  • 2017-10-30我国碳审计监管体系建设研究
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