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审计论文
2017-10-30
境外项目风险管理审计存在的问题及对策
2017-10-30
政府审计治理公共责任机会主义:定位、路径和需要研究的问题
2017-10-30
行为审计取证模式论:特定行为审计取证的逻辑框架和例证分析
2017-10-30
内部控制重大缺陷界定困难时审计者要“先决判断”
2017-10-30
IPO审计风险及对策研究
2017-10-30
非活跃市场条件下公允价值审计研究
2017-10-29
论生态文明建设审计的内容体系与范围边界
2017-10-29
审计委员会质量影响企业信用评级吗
2017-10-29
内部审计监督缺位与财务舞弊研究——基于广东新大地的案例分析
2017-10-29
湖北省内审协会举办乒乓球友谊比赛
2017-10-29
国家治理中财政管理审计的方式与途径
2017-10-29
证券审计市场集中度及对审计质量的影响
2017-10-29
事务所所有权规模对审计收费的影响及检验
2017-10-29
信息系统审计的透视与思考——基于广州地铁IT审计案例的分析
2017-10-29
信息系统结构控制审计框架研究
2017-10-29
内部控制质量与审计定价相关性的研究
2017-10-29
别再“闷着葫芦乱
2017-10-29
审计机关惩治和预防腐败体系研究
2017-10-29
领导干部经济责任审计内容:理论框架和例证分析
2017-10-29
城镇保障性安居工程资金绩效审计目标和内容
2017-10-29
浅析建设工程项目全过程跟踪审计
2017-10-29
内部审计制度建立初期审计机关对内部审计的指导和推动
2017-10-29
政府生态转移支付绩效审计初探
2017-10-28
我国民营上市公司内部审计水平与盈余管理研究
2017-10-28
信息化环境下内部审计技术方法研究
2017-10-28
产权范式的内部审计独立性研究——是什么、为什么、如何做
2017-10-28
合并方式对会计师事务所审计质量影响的案例研究
2017-10-28
试论我国碳交易权政府配置审计的构建
2017-10-28
金融资产管理公司综合转型期内部审计发展挑战与对策——以中国长城资产公司为例
2017-10-28
矿山企业内部审计实践及发展方向
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