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审计论文

  • 2017-10-18双重委托代理关系下内部审计治理有效性研究——基于角色冲突的视角
  • 2017-10-18云审计时代会计师事务所审计框架探索
  • 2017-10-18股权性质、企业社会责任与审计收费——基于中国上市公司的实证研究
  • 2017-10-18关于是否需要为小型企业审计单独制定一套审计准则及为小型会计师事务所单独制定一套执业质量检查手册的研究
  • 2017-10-18构建我国绩效审计的准则
  • 2017-10-18政府绩效审计:沿革、框架与展望
  • 2017-10-18煤炭企业工程项目风险管理的审计学分析
  • 2017-10-18草原自然资源资产负债评估方法的建立研究
  • 2017-10-18审计师工作压力传导与审计质量——基于JD-C模型的理论分析框架
  • 2017-10-18中小企业内部审计工作管理创新研究
  • 2017-10-18基于4P理论的内部审计营销探析
  • 2017-10-18钢铁企业能源审计评价体系的优化
  • 2017-10-18医院风险导向内部审计应用初探
  • 2017-10-18管理层权力、高质量审计与盈余价值相关性
  • 2017-10-18政策跟踪审计作用及路径探析
  • 2017-10-18县级党政主要领导干部自然资源资产离任审计研究
  • 2017-10-18法系、国家审计体制与国家审计治理能力
  • 2017-10-18销售与收款循环业务特性及相关审计认定
  • 2017-10-18审计意见与债务违约预测的关系研究
  • 2017-10-18是责任,也是热爱——转型时期的会计审计探索之路
  • 2017-10-17北京城区供电公司“煤改电”工程审计项目风险管理研究
  • 2017-10-17企业产权性质、会计师事务所行业专门化与审计质量的实证研究
  • 2017-10-17污水处理项目绩效审计评价指标体系构建
  • 2017-10-17哈尔滨银行内部审计现存问题及改进策略研究
  • 2017-10-17国家审计对注册会计师审计质量与审计收费的影响研究
  • 2017-10-17重庆移动公司持续审计系统构建及实际作用
  • 2017-10-17我国内部审计制度的酝酿与初步建立
  • 2017-10-17审计准则、审计风险与客户组合
  • 2017-10-17基于低碳经济环境的节能减排审计评价体系研究
  • 2017-10-17国家审计促进官民共治的作用研究
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