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审计论文

  • 2017-10-25高校内部审计信息化平台建设研究
  • 2017-10-25上市公司财务报告内部控制缺陷与审计意见的关系研究
  • 2017-10-25信号传递理论下内部审计职能拓展的路径分析
  • 2017-10-25铁路建设项目内部审计风险的探讨
  • 2017-10-25价值链视角下的政府审计反腐功能分析——基于地方审计机关审计情况统计的经验数据
  • 2017-10-25国外贷援款项目配套资金审计案例分析
  • 2017-10-25基于六西格玛管理法下M银行内部审计改进研究
  • 2017-10-25基本建设管理绩效审计初探——以基层央行审计实务为例
  • 2017-10-25独立董事占比、运营风险与审计评价——来自中国证券市场的经验证据
  • 2017-10-25重视复杂生产企业产品成本的审计
  • 2017-10-25国家金融审计目标实现路径研究
  • 2017-10-25企业2.0时代会计与审计中重要性研究
  • 2017-10-25XBRL环境下的持续审计模式研究——基于信息不对称理论
  • 2017-10-25经济责任审计反腐作用研究
  • 2017-10-25失地农民征地补偿金跟踪审计研究
  • 2017-10-25上市公司审计收费影响因素实证研究——以制造行业为例
  • 2017-10-25政府支农专项资金审计的博弈分析
  • 2017-10-25上市公司治理结构与非标准审计意见相关性研究——来自上市公司的经验数据
  • 2017-10-25上市公司内部审计信息披露及影响因素分析——基于深交所的经验证据
  • 2017-10-25YC公司内部审计问题研究
  • 2017-10-25保障性安居工程质量审计研究
  • 2017-10-25外汇管理系统开展绩效审计之探讨
  • 2017-10-25连续型抽样方案在企业内部审计中的适用性
  • 2017-10-25制度环境、媒体监督与审计质量
  • 2017-10-25“一拖N式”数字化审计平台的构建和应用研究
  • 2017-10-25中国内部审计协会10~12月培训计划
  • 2017-10-24企业信息化水平对审计费用的影响研究——基于中国上市公司的经验数据
  • 2017-10-24信息系统审计理论与审计规范文献述评
  • 2017-10-24审计业务全过程廉政风险防控机制研究
  • 2017-10-24对高职会计专业审计教学的思考
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