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2017-10-06
中央企业审计结果公告信息分析
2017-10-06
企业开展内部控制审计的关注点和方式方法
2017-10-06
大企业税务审计软件开发研究
2017-10-06
电子数据审计的技术属性和逻辑过程:一个理论分析框架
2017-10-06
中国内部审计协会8~10月培训计划
2017-10-06
国家审计信息化的信息共享与业务协同
2017-10-06
ERP环境下在线审计实践探索
2017-10-06
上市公司审计委员会的绩效评价及其应用
2017-10-05
基于价值链的企业内部审计研究
2017-10-05
从公司治理结构看集团公司审计监控机制
2017-10-05
非财务计量环境信息审计基本理论框架
2017-10-05
信息披露、审计意见与上市公司融资约束——来自深圳A股市场的经验证据
2017-10-05
新媒体背景下政府审计与媒体监督的关系协调
2017-10-05
我国国家审计结果公告信息分析:国家治理视角
2017-10-05
开拓政府绩效审计的广度和深度
2017-10-05
国家治理视角下的审计全覆盖:一个理论框架
2017-10-05
国家审计社会责任治理功能及实现路径研究
2017-10-05
美国标准审计报告模式变革最新进展:从2011年概念公告到2013年提议的审计准则
2017-10-05
铁路建设项目风险导向审计的探讨
2017-10-05
大数据环境下审计变革研究
2017-10-05
上市公司环境绩效审计评价方法研究
2017-10-05
行政事业单位内部控制审计探究
2017-10-05
高管薪酬、盈余管理与审计收费
2017-10-05
内部审计沟通相关问题思考
2017-10-05
审计质量刍议:基于上市公司和事务所的双重考虑
2017-10-05
中美跨境审计监管僵局的形成、内在矛盾与可能的合作模式
2017-10-05
行为审计处理处罚功能:理论框架和经验数据分析
2017-10-05
连续审计动因研究综述
2017-10-05
大股东资金占用、审计师声誉与审计意见研究
2017-10-05
基于平衡计分卡高校内部审计绩效评价体系构建
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