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审计论文

  • 2017-10-07“三公”经费管理与审计体制之构建
  • 2017-10-07非审计费用与公司错报
  • 2017-10-07内部控制自我评价报告和审计报告对权益资本成本的影响
  • 2017-10-07环境信息披露对注册会计师审计的影响研究——基于沪市重污染行业的经验证据
  • 2017-10-07境外工程项目审计的重点与难点
  • 2017-10-07前后一贯的国家审计理论框架论纲
  • 2017-10-07内部控制披露、外部审计与股票价值
  • 2017-10-07基于质量功能展开的投资项目绩效审计评价研究
  • 2017-10-07旅游生态环境审计面临的问题及对策分析
  • 2017-10-06审计任期与非审计费用对审计独立性的影响
  • 2017-10-06会计师事务所行业专门化对审计质量影响的实证研究
  • 2017-10-06领导干部自然资源资产离任审计方法研究——基于模糊综合评价理论的分析
  • 2017-10-06新常态经济背景下我国环境审计目标设置与实施研究
  • 2017-10-06公司治理对内部控制审计费用影响的实证研究
  • 2017-10-06审计质量影响因素的国际框架及启示
  • 2017-10-06组织认同、信任调节与政府审计人员的离职意愿
  • 2017-10-06安阳钢铁股份有限公司内部审计研究
  • 2017-10-06内部人交易与持续经营审计意见——来自财务困境类上市公司的经验证据
  • 2017-10-06苏州市内审协会召开国资企业内审研讨会
  • 2017-10-06基于支持向量机的贷款风险等级分类真实性审计研究
  • 2017-10-06内部控制缺陷信息披露对审计费用影响的实证研究
  • 2017-10-06近年来美国审计署金融审计的分析与借鉴
  • 2017-10-06内部审计咨询活动中应注意的突出问题
  • 2017-10-06东港内部审计进万家民企
  • 2017-10-06审计质量、会计准则变更与管理层迎合分析师预测
  • 2017-10-06湖北省农村义务教育阶段“两免一补”专项资金绩效审计的研究
  • 2017-10-06全国汽车行业审计研究会2013年会在山东潍坊圆满召开
  • 2017-10-06公共决策审计服务国家治理研究——基于寻租理论视角的分析
  • 2017-10-06外贸企业存货审计实务思考
  • 2017-10-06万福生科财务造假案件中内部控制问题研究
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