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审计论文
2018-01-07
税会差异、审计风险与审计收费——基于中国A股制造业上市公司数据的实证研究
2018-01-07
商业银行承兑汇票业务的风险及审计方法
2018-01-07
《中国特色社会主义审计制度研究》
2018-01-07
管窥内部审计在民办高校的实施状况——缺陷分析与解决之道
2018-01-06
重大资产重组、审计师行业专长与审计师变更
2018-01-06
企业集团公司内部审计管理体系转型与升级的理论框架研究——基于价值视角的思考
2018-01-06
美国审计署国际同业复核情况及其良好实践经验
2018-01-06
内部控制缺陷、审计意见与真实盈余管理的关系研究
2018-01-06
中国注册会计师审计信息系统简介
2018-01-06
关于在公办高校实行注册会计师审计的几点思考
2018-01-06
基于借贷记账法的数学意义制作审计调整分录
2018-01-05
动机因素与审计人员道德决策路径选择的关系研究
2018-01-05
大企业ERP系统的电算化税务审计研究
2018-01-05
电网公司连续审计实践探讨
2018-01-05
浅谈国家治理视角下加强计算机审计的意义和措施
2018-01-04
我国大学审计学教学实践与教学研究改革措施
2018-01-04
上市公司环境审计现状分析——以广东省为例
2018-01-03
基于风险导向的企业内部审计业务流程优化研究
2018-01-03
企业内部经济责任审计发展中的问题及策略
2018-01-03
政府审计视角下资本市场监管研究
2018-01-03
媒体监督对审计费用影响的实证研究
2018-01-03
建设项目工程设计管理存在的问题与对策
2018-01-03
内部控制、盈余管理与审计收费
2018-01-02
我国本土会计师事务所合并对审计收费的影响研究
2018-01-02
当前教育内部审计环境存在的主要问题及对策
2018-01-02
论审计中的预期
2018-01-02
领导干部自然资源资产离任审计的理论基础与方法
2018-01-01
中核集团经济责任审计工作的转型、创新和发展之路
2018-01-01
内部控制审计收费的影响因素研究
2018-01-01
精神卫生防治机构经济效益审计案例
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