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2017-12-25
房地产项目全过程跟踪审计控制研究
2017-12-25
内部审计质量对管理层舞弊行为的影响
2017-12-25
政府投资审计机构的现状及加强政府投资审计工作的建议
2017-12-25
会计师事务所风险控制研究——以立信会计师事务所为例
2017-12-25
风险导向审计在人民银行风险管理中的应用研究
2017-12-25
文化与审计:基于Hofstede-Gray理论的研究综述
2017-12-24
上市公司环境审计研究——以伊泰煤炭为例
2017-12-24
经济责任审计结果公告制度研究
2017-12-24
会计准则变革、盈余管理与审计意见
2017-12-24
云会计与云审计关系浅析
2017-12-24
凤城市内部审计成果丰硕
2017-12-24
内部审计与企业问责的关系分析与应用
2017-12-24
内部审计如何增加组织价值
2017-12-24
第三届全国审计青年论坛大会在京召开
2017-12-24
Y县政府投资建设项目审计管理问题研究
2017-12-23
基于非对称质量损失函数的分段参数设计
2017-12-23
政府投资建设项目委托审计质量评价研究
2017-12-23
新形势下加强我国金融审计的思路——以农行审计公告中非系统性风险的分析为例
2017-12-23
审计重大错报风险评估研究——基于AHP-模糊综合评价法
2017-12-23
高校内部审计质量、环境与后续教育现状思考——基于中、高级职称审计人员的调查分析
2017-12-23
物本审计与人本审计的评判与融合
2017-12-23
事务所转制如何影响审计定价——基于客户诉讼风险视角
2017-12-23
重构国有控股上市公司审计委托模式的设想
2017-12-23
事务所规模、审计行业专长与事务所审计质量传染效应
2017-12-23
西安开发区管委会召开交流平台研讨会议
2017-12-23
浅谈审计机关绩效管理
2017-12-23
政府与非营利组织应急救助活动审计模式研究
2017-12-23
不同终极控制人性质下审计意见对权益资本成本的影响研究
2017-12-22
运用“链式审计”深化国有商业银行内部经济责任审计
2017-12-22
外部审计是否可以降低信贷交易对抵押的需求——基于中德数据的比较
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