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审计论文

  • 2017-12-16社保资金联网审计系统构建初探
  • 2017-12-15商业银行行长任期经济责任审计分析
  • 2017-12-15中联重科风险导向内部审计体系构建
  • 2017-12-15国家治理视角下完善经济责任审计对策研究
  • 2017-12-15“中国特色社会主义审计理论”研讨班在审计署审计干部教育学院举办
  • 2017-12-15异常审计收费与财务重述
  • 2017-12-15基于审计结果公告的金融审计绩效分析
  • 2017-12-15最高审计机关在维护财政政策长期可持续性领域的经验与启示——基于48个国家最高审计机关的审计实践
  • 2017-12-15自然资源资产负债表创建研究
  • 2017-12-15领导干部经济责任审计定位及路径设计
  • 2017-12-15中国涉外税务审计中存在问题及对策研究
  • 2017-12-15新建工业项目节能减排环境审计浅探——基于国家治理视角
  • 2017-12-14基层央行资产负债表健康性审计初探
  • 2017-12-14博弈论视角下中国独立审计声誉机制问题研究
  • 2017-12-14审计市场结构与审计结果:以地区为视角
  • 2017-12-14对我国《企业内部控制审计指引》有关问题的探讨
  • 2017-12-14莲都“三个突出”提升内审质量
  • 2017-12-14海宁市委市政府重视国有平台公司内审工作
  • 2017-12-14我国审计委员会制度文献综述——基于“动机—定位—功效”视角
  • 2017-12-14内部控制审计、整合审计与财务报表审计质量的相关性分析
  • 2017-12-14内部控制缺陷对审计收费的影响研究
  • 2017-12-14资源环境审计在生态文明建设中发挥作用的机理和路径
  • 2017-12-13上市公司内部控制审计报告质量分析
  • 2017-12-13国家审计提升政治信任的机理和路径
  • 2017-12-13缙云县新增内部审计编制占全局原有编制三分之一
  • 2017-12-13工程量清单招标审计的难点与对策
  • 2017-12-13略论中国古代上计制度中的审计职能
  • 2017-12-13基于销售业务的内部控制缺陷对审计费用的影响研究——来自沪市公司的经验证据
  • 2017-12-12现代风险导向的并购审计风险研究
  • 2017-12-12构建支持“三位一体”乡村治理的审计模式探析
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