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审计论文
2017-12-16
社保资金联网审计系统构建初探
2017-12-15
商业银行行长任期经济责任审计分析
2017-12-15
中联重科风险导向内部审计体系构建
2017-12-15
国家治理视角下完善经济责任审计对策研究
2017-12-15
“中国特色社会主义审计理论”研讨班在审计署审计干部教育学院举办
2017-12-15
异常审计收费与财务重述
2017-12-15
基于审计结果公告的金融审计绩效分析
2017-12-15
最高审计机关在维护财政政策长期可持续性领域的经验与启示——基于48个国家最高审计机关的审计实践
2017-12-15
自然资源资产负债表创建研究
2017-12-15
领导干部经济责任审计定位及路径设计
2017-12-15
中国涉外税务审计中存在问题及对策研究
2017-12-15
新建工业项目节能减排环境审计浅探——基于国家治理视角
2017-12-14
基层央行资产负债表健康性审计初探
2017-12-14
博弈论视角下中国独立审计声誉机制问题研究
2017-12-14
审计市场结构与审计结果:以地区为视角
2017-12-14
对我国《企业内部控制审计指引》有关问题的探讨
2017-12-14
莲都“三个突出”提升内审质量
2017-12-14
海宁市委市政府重视国有平台公司内审工作
2017-12-14
我国审计委员会制度文献综述——基于“动机—定位—功效”视角
2017-12-14
内部控制审计、整合审计与财务报表审计质量的相关性分析
2017-12-14
内部控制缺陷对审计收费的影响研究
2017-12-14
资源环境审计在生态文明建设中发挥作用的机理和路径
2017-12-13
上市公司内部控制审计报告质量分析
2017-12-13
国家审计提升政治信任的机理和路径
2017-12-13
缙云县新增内部审计编制占全局原有编制三分之一
2017-12-13
工程量清单招标审计的难点与对策
2017-12-13
略论中国古代上计制度中的审计职能
2017-12-13
基于销售业务的内部控制缺陷对审计费用的影响研究——来自沪市公司的经验证据
2017-12-12
现代风险导向的并购审计风险研究
2017-12-12
构建支持“三位一体”乡村治理的审计模式探析
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