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审计论文
2017-12-28
工程项目材料管理审计中存在问题及建议
2017-12-28
多元化责任审计的目标实现机制动因与选择
2017-12-28
2013年审计师资格考试审计理论与实务试题及解析
2017-12-28
美国“进步时代”审计制度改革的启示——兼议寻租治理中的国家审计制度改革
2017-12-28
内部审计工作组织的现状分析——基于吉林省上市公司的调查数据
2017-12-28
我国财务报告舞弊审计研究:回顾与展望
2017-12-27
河南省JC会计师事务所审计质量评价体系研究
2017-12-27
实行会计集中核算对审计的影响
2017-12-27
换“所”不换“师”式变更、超工具性关系与审计质量
2017-12-27
注册会计师个人特征对审计质量影响的研究
2017-12-27
论信息化环境下电子证据审计定位
2017-12-27
管理层权力、审计意见与审计费用
2017-12-26
信息系统环境下内蒙古联通内部审计工作现状与改进建议
2017-12-26
基于现代风险导向审计的海关稽查工作模式研究
2017-12-26
知识经济背景下的我国企业内部审计创新研究
2017-12-26
国家审计促进经济发展方式转变的作用机理研究
2017-12-26
政府控制、审计师选择与内部控制信息自愿性披露——来自沪深两市上市公司的经验证据
2017-12-26
我国上市公司内部控制对审计意见影响研究
2017-12-26
政府投资建设项目跟踪审计质量评价和提升研究
2017-12-26
国内外IT审计教育比较及其对我国的启示
2017-12-26
内部控制缺陷披露与审计费用
2017-12-26
并表管理审计实施的路径与重点审计内容
2017-12-26
审计师法律惩戒的影响因素与后果研究评述
2017-12-26
配比程度、审计质量与分析师预测
2017-12-26
论国家审计在国家治理中的作用——审计署15年审计工作报告评述
2017-12-26
风险导向型地方政府性债务审计探讨——基于三次审计结果公告的分析
2017-12-26
“三责联审”中发挥经济责任审计作用案例分析
2017-12-25
内部控制信息披露:监管规则、应用现状与研究展望
2017-12-25
中国特色审计理论体系若干问题探析
2017-12-25
材料采购审计路径选择——基于内部控制管理审计和真实合法性审计并行路径
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