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审计论文
2017-12-19
审计意见对上市公司盈余管理的识别研究
2017-12-19
《国务院关于加强审计工作的意见》学习笔谈纪要
2017-12-19
内部控制效率、内部控制信息披露与审计师变更
2017-12-18
2015年《审计研究》投稿须知
2017-12-18
混合扩展审计博弈与风险决策优化
2017-12-18
春秋集团文化铸就企业内审特色——访春秋集团董事长王正华
2017-12-18
L市审计局经济责任审计存在的问题与对策研究
2017-12-18
国家治理观下的环保资金绩效审计的发展战略及其实施路径研究
2017-12-17
SZ市民服务中心信息系统审计研究
2017-12-17
资本公积审计实务浅探
2017-12-17
浅谈风险导向内部审计理论结构的构建
2017-12-17
财政支出功能分类资金审计浅析
2017-12-17
2014年全国审计工作会议在京召开
2017-12-17
真实盈余管理与逃避高质量审计监督的动机研究
2017-12-17
结算、决算与审计的关系探析
2017-12-17
第五届审计理论创新发展论坛在济南召开
2017-12-17
第五届审计理论创新发展论坛在济南召开
2017-12-17
代理冲突、董事会质量与“污点”审计师变更
2017-12-17
政策跟踪审计存在的问题及改进建议
2017-12-16
大数据背景下央行内审模式转变与改进路径——基于TCBS计算机辅助审计案例
2017-12-16
B发电有限公司资产组减值审计专业判断改进研究
2017-12-16
内部控制审计中企业内部控制质量评价研究
2017-12-16
环境审计:国际组织推动下的发展与借鉴
2017-12-16
新形势下内蒙古公安消防总队领导干部经济责任审计研究
2017-12-16
会计师事务所审计质量传染效应研究
2017-12-16
模糊数学在审计固有风险评估中的运用
2017-12-16
《审计与经济研究》杂志页码变更通知
2017-12-16
华菱集团增值型内部审计构建研究
2017-12-16
完善政府投资审计法律制度研究
2017-12-16
审计收费现状分析及政策建议
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