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审计论文

  • 2017-10-15基于标准操作程序管控的调控运行业务流程全过程审计监督
  • 2017-10-14基于国家治理的政府投资项目跟踪审计研究
  • 2017-10-14威胁解聘、实际解聘与社会审计质量——机理分析与应对之策
  • 2017-10-14内部控制有效性与审计质量关系研究
  • 2017-10-14基于PSR模型的政府资源环境绩效审计评价指标研究
  • 2017-10-14基于环境信息披露视角的环境审计研究
  • 2017-10-14注册会计师环境审计的发展与推进
  • 2017-10-14技术创新审计研究框架评述与展望
  • 2017-10-14ERM框架下内部审计质量对上市商业银行价值影响研究
  • 2017-10-14美国生物防御战略执行审计评估及其对我国的启示
  • 2017-10-14审计环境变化对内部审计的影响——基于PESTLE模型的理论分析
  • 2017-10-14企业内部审计绩效综合评价指标构建研究
  • 2017-10-14持续经营审计意见的市场反应研究
  • 2017-10-14基于公司治理的内部审计质量研究
  • 2017-10-14内部控制审计费用影响因素探析——基于我国上市公司的数据检验
  • 2017-10-14山东省上市公司董事会特征与审计质量的相关性研究
  • 2017-10-14审计软件开发风险评价拓展
  • 2017-10-14新加坡内部审计的发展与借鉴
  • 2017-10-14人民银行内审问责机制探究
  • 2017-10-13内部控制单独审计和整合审计比较研究——基于审计成本和审计质量视角
  • 2017-10-13我国新三板审计的相关问题研究
  • 2017-10-13会计信息系统舞弊审计探讨
  • 2017-10-13邵阳市邮储银行行长任期经济责任审计改进研究
  • 2017-10-13高质量国家审计的动因分析
  • 2017-10-13审计委员会信息权对会计信息质量的影响
  • 2017-10-13担保方式效应与独立审计需求——基于中国债券市场的研究
  • 2017-10-13风险导向内部审计的合理选择——内部控制审计的角色定位与再审视
  • 2017-10-13会计师事务所预先审计内容浅析
  • 2017-10-13我国政府专项资金绩效审计研究
  • 2017-10-13上市公司审计委员会相关问题探讨——以A公司为例
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