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2017-10-16
企业内部审计的价值增值性实证研究
2017-10-16
内部审计质量、公司规模与公司绩效——基于上市公司面板数据的实证研究
2017-10-16
政府补助、审计意见与盈余管理
2017-10-16
保险业之企业风险管理实务分享
2017-10-16
特色专业与课程一体化建设创新与探索——以广西财经学院审计学专业为例
2017-10-16
我国整合审计发展与实施问题研究
2017-10-16
中国IT审计发展与教育论坛召开
2017-10-16
内部审计与公司治理的互动研究——融合、模式分析与优化路径
2017-10-16
审计师行业专长、品牌声誉与审计费用
2017-10-16
大数据时代的会计、审计发展趋势
2017-10-16
融资约束、独立审计与现金流的价值相关性——基于投资机会集视角的经验证据
2017-10-16
国家审计理念的演进:从政府本位到社会本位
2017-10-16
甘肃省平凉市农村扶贫资金绩效审计研究
2017-10-15
茶叶销售公司风险管理审计
2017-10-15
内部审计“免疫系统”架构及免疫路径研究——基于智能体理论的分析
2017-10-15
审计意见购买行为动机与特征分析——基于证监会处罚决定书的实证研究
2017-10-15
票房造假路径分析及审计建议
2017-10-15
审计意见对高管薪酬业绩敏感度的影响
2017-10-15
美国复苏与再投资政策执行情况跟踪审计及启示
2017-10-15
国家审计信息化的系统定位、业务效能和发展展望
2017-10-15
论民国时期的审计精神文化
2017-10-15
公务卡,“卡得
2017-10-15
广东地方债风险研判——基于2014年地方债审计公告比较
2017-10-15
内部审计独立性成本收益模型及其推论
2017-10-15
母子公司关系网络影响管理审计的内在机理——基于宝钢集团的案例研究
2017-10-15
宁夏县(区)长经济责任审计评价指标体系构建及应用研究
2017-10-15
审计委员会多重任职与审计收费相关性研究——来自2007—2010年中国A股上市公司的证据
2017-10-15
引入在线审计服务交易系统的审计定价问题研究
2017-10-15
基于遗传算法的审计项目选择及资源均衡配置优化模型
2017-10-15
基于现代风险导向审计技术的纳税评估方法研究
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