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审计论文
2017-10-13
国有企业领导人经济责任审计评价体系研究
2017-10-13
萧山区审计局深入实地做好镇街敬老院内审同步项目
2017-10-13
企业内部控制与审计综合目标实现的博弈分析
2017-10-13
基于低碳经济发展模式的环境审计研究
2017-10-13
内部控制缺陷及其修正对审计收费的影响——来自中国A股上市公司的数据
2017-10-13
风险导向的高等学校内部审计工作探索与研究
2017-10-13
云计算与大数据体系下的审计模式转变
2017-10-13
审计治腐改革初探
2017-10-12
基于行业差异的企业成长水平、审计意见与风险溢价的现实考量
2017-10-12
扬州市国有企业审计的发展现状与对策研究
2017-10-12
革命根据地时期的审计经验略论
2017-10-12
央行治理视角下的风险导向审计
2017-10-12
农行内部审计远程风险监测体系的建设与分析
2017-10-12
会计师事务所新增上市公司审计业务提高了审计质量吗
2017-10-12
企业集团财务公司关于内部控制的内部审计研究
2017-10-12
银行业的外部审计质量
2017-10-12
非上市民营企业内部审计研究
2017-10-12
信息化环境下经济责任审计创新探析
2017-10-12
会计师事务所组织形式对审计质量的影响
2017-10-12
欢迎订阅2014年《审计文摘》杂志
2017-10-12
基于工作价值观的审计人员激励博弈分析
2017-10-12
高职《审计学》的“问题式教学法”
2017-10-12
法律环境对审计供给的影响——基于中国证券市场的经验分析
2017-10-12
莲都区召开全区内审工作会议
2017-10-12
农业上市公司存货审计风险研究
2017-10-12
内部审计质量与代理成本的关系研究——来自深市A股主板的经验证据
2017-10-12
国际审计与鉴证准则理事会审计报告改革评析
2017-10-12
循证管理在政府债务风险审计中的应用
2017-10-12
环境不确定性、企业社会责任与审计收费
2017-10-12
职业能力导向审计课程教学研究
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