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审计论文

  • 2017-10-12基层人民银行国库TCBS系统风险导向审计模式的确立及成效
  • 2017-10-12中电研究所内部审计问题与对策研究
  • 2017-10-12基于协力式委外模式的企业内部审计外包研究
  • 2017-10-11新昌县政府发出内部审计工作督查情况通报
  • 2017-10-11加强央行内审同级监督
  • 2017-10-11审计机关对国企整体上市前处置职工股权的审计案例
  • 2017-10-11市场化进程、财务舞弊与审计意见
  • 2017-10-11电网企业营销审计运用的评价指标体系研究
  • 2017-10-11从审计角度谈科技经费预算执行问题及对策
  • 2017-10-11高校修缮工程审计现状与对策
  • 2017-10-11内部审计在公司治理中的效应研究
  • 2017-10-11内控质量与公司绩效:基于内部代理和信号传递理论的视角
  • 2017-10-11基于税收预测的中央税收审计选案
  • 2017-10-11浙江省低碳审计评价指标体系构建
  • 2017-10-11系统效率视角下的绩效审计对象与项目遴选方法研究
  • 2017-10-11内部审计增值导向路径分析与制度安排
  • 2017-10-11高校专项资金绩效审计的“免疫”效应研究——基于风险导向模式
  • 2017-10-11在服务全面深化改革中推动行业工作再上新台阶——在第五届理事会第六次会议上的总结讲话
  • 2017-10-11内部审计信息化建设中的用户参与
  • 2017-10-11基于信息系统审计的企业内部控制探讨——由光大证券乌龙指事件谈起
  • 2017-10-11会计师事务所审计风险问题研究
  • 2017-10-11控制权安排、会计师事务所选择与审计定价
  • 2017-10-11云计算对审计风险的影响
  • 2017-10-11信息技术在实质性审计程序中的应用
  • 2017-10-11追求卓越的框架
  • 2017-10-11治理视角下的国有资产审计组织体系合理化构建研究
  • 2017-10-11我国审计法制实践的中国特色与善治创新
  • 2017-10-10我国基本养老保险基金绩效审计评价研究——基于BSC与D-S理论视角
  • 2017-10-10城市商业银行内部审计体系构建探析
  • 2017-10-10基于经济问责的国家审计对象研究
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