当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

审计管理论文

  • 2025-04-14内部审计视角下市州广播电视大学工程建设项目跟踪审计研究
  • 2025-04-11我国应用型高等院校审计学专业课程教学改革创新路径研究
  • 2025-04-01建筑工程跟踪审计与造价审计方法探讨
  • 2025-03-30关于商业银行的内部审计及其价值增值研究
  • 2025-03-24强化内部审计的策略分析
  • 2025-03-20论公司内部控制审计的总体特征与完善建议
  • 2025-03-20内部审计与第二道防线沟通共享机制的建立
  • 2025-03-19集团内部审计制度的构建研究
  • 2025-03-19在干涉与放任之间:民国时期地方审计监督体系构建探析
  • 2025-03-18自然资源资产与生态环保审计的常用方法
  • 2025-03-18浅析企业审计信息化的信息共享机制与业务协同
  • 2025-03-17基于XBRL的持续性内部审计模式在商业银行的应用
  • 2025-03-17浅谈货币资金内控评审的内容、程序与标准——以教育系统为例
  • 2025-03-01浅谈如何提高审计课堂教学效果
  • 2025-02-13基层人民银行普惠金融政策落地审计思路与方法
  • 2025-02-11B会计师事务所对A公司审计失败案例研究
  • 2025-02-11职务舞弊的内部审计困境与准则完善
  • 2025-02-09电网工程物资内控审计的创新实践
  • 2025-02-09中国国家审计发展趋势
  • 2025-02-09审计项目考核是提高审计质量的有效途径
  • 2025-02-09现代企业会计审计中的问题与措施
  • 2025-02-08革新视角下加大基层审计队伍的建设力度
  • 2025-02-08跨国企业审计人员外语沟通培养方案研究
  • 2025-02-07审计署总审计师陈健一行来陕调研
  • 2025-02-06医院加强票据审计健全监管机制的实践研究
  • 2025-02-06基于政府审计视角下PPP项目审计重点研究
  • 2025-01-20企业文化对注册会计师审计判断的影响分析
  • 2025-01-19大数据引领十堰审计高质量发展
  • 2025-01-18审计助推国有企业混合所有制改革的着力点分析
  • 2025-01-17商业信用融资、外部审计质量与股价崩盘风险
  • (责任编辑:admin)