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审计管理论文

  • 2017-09-03第二届审计教授论坛在南京审计学院举行
  • 2017-09-03商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究
  • 2017-09-03上市公司管理舞弊审计模式研究
  • 2017-09-03我国审计市场结构与审计质量研究
  • 2017-09-03新审计准则实施后行业专长对审计质量、审计费用的影响
  • 2017-09-03国际审计与鉴证准则理事会就审计报告改革方案公开征询意见
  • 2017-09-03政府管制、融资行为与审计治理效应——来自我国上市公司配股融资的经验证据
  • 2017-09-03审计期望差距及其控制研究
  • 2017-09-02国家审计人力资源绩效考核指标体系研究
  • 2017-09-02审计预警系统的构建研究
  • 2017-09-02政府绩效审计质量控制研究:模型与框架
  • 2017-09-02对政府受托管理公共资源的绩效审计研究
  • 2017-09-02操作风险计量方法在内部审计中的应用
  • 2017-09-02高新技术企业认定专项审计若干问题探讨
  • 2017-09-02试论以内部审计为核心的高校内部控制体系建设
  • 2017-09-02应急救灾款物绩效审计研究
  • 2017-09-02环境绩效审计应用方法研究
  • 2017-09-02公司治理对审计意见类型的影响因素研究
  • 2017-09-02基于IT平台的知识转移模式——对商业银行非现场审计系统的案例研究
  • 2017-09-02开展人民银行县支行绩效审计的思考
  • 2017-09-02技能——你的工具箱里有什么
  • 2017-09-02国内合并会计师事务所对审计质量的影响研究
  • 2017-09-02上市公司内部审计治理效应与信息透明度的实证研究
  • 2017-09-02高职会计专业《审计学》教学探讨
  • 2017-09-02经济责任审计的运行机制及其治理效率研究
  • 2017-09-02浅谈内部控制审计
  • 2017-09-02我国暂停上市公司审计意见分析
  • 2017-09-01审计师关注领域对审计意见恰当性的影响分析
  • 2017-09-01人民银行内部实施绩效审计的探索
  • 2017-09-01风险导向审计重要性水平、审计风险与审计程序关系
  • (责任编辑:admin)