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审计管理论文
2017-09-03
第二届审计教授论坛在南京审计学院举行
2017-09-03
商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究
2017-09-03
上市公司管理舞弊审计模式研究
2017-09-03
我国审计市场结构与审计质量研究
2017-09-03
新审计准则实施后行业专长对审计质量、审计费用的影响
2017-09-03
国际审计与鉴证准则理事会就审计报告改革方案公开征询意见
2017-09-03
政府管制、融资行为与审计治理效应——来自我国上市公司配股融资的经验证据
2017-09-03
审计期望差距及其控制研究
2017-09-02
国家审计人力资源绩效考核指标体系研究
2017-09-02
审计预警系统的构建研究
2017-09-02
政府绩效审计质量控制研究:模型与框架
2017-09-02
对政府受托管理公共资源的绩效审计研究
2017-09-02
操作风险计量方法在内部审计中的应用
2017-09-02
高新技术企业认定专项审计若干问题探讨
2017-09-02
试论以内部审计为核心的高校内部控制体系建设
2017-09-02
应急救灾款物绩效审计研究
2017-09-02
环境绩效审计应用方法研究
2017-09-02
公司治理对审计意见类型的影响因素研究
2017-09-02
基于IT平台的知识转移模式——对商业银行非现场审计系统的案例研究
2017-09-02
开展人民银行县支行绩效审计的思考
2017-09-02
技能——你的工具箱里有什么
2017-09-02
国内合并会计师事务所对审计质量的影响研究
2017-09-02
上市公司内部审计治理效应与信息透明度的实证研究
2017-09-02
高职会计专业《审计学》教学探讨
2017-09-02
经济责任审计的运行机制及其治理效率研究
2017-09-02
浅谈内部控制审计
2017-09-02
我国暂停上市公司审计意见分析
2017-09-01
审计师关注领域对审计意见恰当性的影响分析
2017-09-01
人民银行内部实施绩效审计的探索
2017-09-01
风险导向审计重要性水平、审计风险与审计程序关系
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