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审计管理论文

  • 2017-08-18国外贷援款项目绩效审计对策研究
  • 2017-08-18审计人员行为研究:鉴证能力、职业判断、工作满意度及情感表达
  • 2017-08-18审计判断决策中的框架效应研究
  • 2017-08-18国家审计服务国家治理的机制和作用比较
  • 2017-08-18审计市场集中度、审计任期与审计质量
  • 2017-08-18浅谈信息安全审计在金融行业的实践
  • 2017-08-18基于免疫系统论视角的能源审计职能初探
  • 2017-08-18环境事项对注册会计师审计的影响
  • 2017-08-18基于XBRL的审计脆弱性研究
  • 2017-08-17我国电力企业增值型内部审计研究
  • 2017-08-17中国铁通内部审计模式研究
  • 2017-08-17跟踪审计的机理与方法研究——基于汶川特大地震灾后恢复重建审计经验
  • 2017-08-17审计师质量、产权性质与资本结构研究
  • 2017-08-17浅析国家审计促进转变经济发展方式的途径
  • 2017-08-17我国地方政府绩效审计执行情况研究
  • 2017-08-17A公司内部审计工作改进的研究
  • 2017-08-17风险导向内部审计在第三方物流企业的运用与发展研究
  • 2017-08-17持续经营不确定性的审计判断
  • 2017-08-17审计任期与审计独立性——持续经营审计意见的经验研究
  • 2017-08-17指导内部审计与经济发展需要相衔接
  • 2017-08-17信息环境下数据式审计的应用
  • 2017-08-17基于受托责任构建政府审计理论框架的研究
  • 2017-08-17内审转型为基层央行保驾护航
  • 2017-08-17我国上市公司高管特征与审计意见的相关性研究
  • 2017-08-17财务报告舞弊行政处罚严厉程度与审计意见购买
  • 2017-08-17基层同级审现状及改进
  • 2017-08-17股权结构对审计委员会治理绩效的影响研究
  • 2017-08-17内部审计为公路建设快速协调发展护航
  • 2017-08-17《安徽省内部审计条例》意义、亮点和配套建议
  • 2017-08-16涉及持续经营的强调事项段无保留意见分析——基于上市公司2009年审计报告的统计
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