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审计管理论文
2022-09-28
商业银行固定资产审计方法浅议
2022-09-28
3S技术在土地资源审计中的应用
2022-09-28
国有企业招投标工作的风险防范、监督和审计分析
2022-09-28
瑞华会计师事务所北京总部审计收费问题研究
2022-09-27
林业内部审计工作现状探析——以三门峡市林业审计工作为例
2022-09-24
新时代下国家审计的作用透视分析
2022-09-24
国有企业内部审计质量控制探讨
2022-09-21
互联网背景下审计发展趋势与注册会计师审计风险
2022-09-21
审计保险假说和保险价值研究综述
2022-09-17
切实以高质量审计促进高质量发展
2022-08-29
基于大数据背景的精准扶贫审计实施路径解析
2022-08-29
工程项目前期筹划管理审计及其要点分析
2022-08-23
国企管理者经济责任审计及其风险管控
2022-08-23
在增进电力企业组织生态良性发展的审计监督职能分析
2022-08-12
新审计报告准则下关键审计事项披露的分析与建议——以A+H股保险业2016~2018年审计报告为例
2022-08-11
财政资金使用效益跟踪审计的优化策略
2022-08-11
我国民间审计法律责任问题探讨
2022-08-11
“互联网+”高校内部审计绩效评价体系构建
2022-08-11
浅析企业破产审计风险及应对
2022-08-11
浅析发挥审计在乡村振兴战略中的积极作用
2022-08-10
关于企业内部审计与风险防范的探讨
2022-08-10
吉林长春:“大数据”助力乡村振兴审计
2022-08-10
以创新为动力调整审计重点
2022-08-10
关于增列审计学一级学科的设想
2022-08-10
云会计对审计的影响及合理应对方法分析
2022-08-09
审计质量与会计信息透明度的研究
2022-08-09
董事会权威性、内部控制和审计质量——新时代背景下国有企业的经验证据
2022-08-09
新农村建设资金审计问题分析
2022-08-08
内部控制对外部审计与公司价值的中介效应研究——基于中国A股上市公司的经验证据
2022-08-08
大数据时代审计业务管理模式创新研究
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