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审计管理论文
2022-01-26
我国新审计报告准则实施影响研究
2022-01-25
以风险管理为基础的内部审计监督体系构建研究
2022-01-25
研发支出资本化的审计分析与对策——以阳普医疗为例
2022-01-25
浅谈政府经济责任审计检查风险的防范措施
2022-01-25
新常态下政府经济责任审计信息化的路径分析
2022-01-25
内部审计特征与内部控制质量分析
2022-01-24
关于企业内部审计质量的影响因素研究
2022-01-24
高管CPA背景、内控质量与审计费用实证分析
2022-01-24
浅谈如何利用内部审计完善我国商业银行的内部控制
2022-01-24
环境审计的问题与改进策略分析
2022-01-24
论增值型企业内部审计的发展
2022-01-24
湖北省经济责任审计创新与发展研究
2022-01-23
试论数据化条件下的财务审计创新策略
2022-01-23
新医改背景下医院审计面临问题的相关探究
2022-01-23
3S在自然资源资产离任审计试点中的应用
2022-01-23
层次分析法在审计风险评估中的运用
2022-01-22
农商银行内审战略转型研究
2022-01-22
淮安市会计师事务所审计风险管理研究
2022-01-22
公司治理视角下的国有企业内部审计优化研究
2022-01-22
我国境外国有资产审计问题研究
2022-01-22
“互联网+”时代审计学课程教学改革探讨
2022-01-22
审计准则中对函证的思考
2022-01-22
经济发展新常态下发挥企业内部审计职能作用的具体对策探究
2022-01-22
国有企业内部审计的现状和改善措施
2022-01-21
以风险管理为基础的高校经济责任审计路径创新探讨
2022-01-20
中国特色社会主义国家审计在推进国家治理现代化中的作用
2022-01-20
大数据环境下的审计风险控制研究
2022-01-20
管理者法律背景与审计费用
2022-01-20
公益性国有企业采购专项审计创新研究
2022-01-20
构建领导干部生态审计的政绩观
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