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审计管理论文

  • 2022-01-26我国新审计报告准则实施影响研究
  • 2022-01-25以风险管理为基础的内部审计监督体系构建研究
  • 2022-01-25研发支出资本化的审计分析与对策——以阳普医疗为例
  • 2022-01-25浅谈政府经济责任审计检查风险的防范措施
  • 2022-01-25新常态下政府经济责任审计信息化的路径分析
  • 2022-01-25内部审计特征与内部控制质量分析
  • 2022-01-24关于企业内部审计质量的影响因素研究
  • 2022-01-24高管CPA背景、内控质量与审计费用实证分析
  • 2022-01-24浅谈如何利用内部审计完善我国商业银行的内部控制
  • 2022-01-24环境审计的问题与改进策略分析
  • 2022-01-24论增值型企业内部审计的发展
  • 2022-01-24湖北省经济责任审计创新与发展研究
  • 2022-01-23试论数据化条件下的财务审计创新策略
  • 2022-01-23新医改背景下医院审计面临问题的相关探究
  • 2022-01-233S在自然资源资产离任审计试点中的应用
  • 2022-01-23层次分析法在审计风险评估中的运用
  • 2022-01-22农商银行内审战略转型研究
  • 2022-01-22淮安市会计师事务所审计风险管理研究
  • 2022-01-22公司治理视角下的国有企业内部审计优化研究
  • 2022-01-22我国境外国有资产审计问题研究
  • 2022-01-22“互联网+”时代审计学课程教学改革探讨
  • 2022-01-22审计准则中对函证的思考
  • 2022-01-22经济发展新常态下发挥企业内部审计职能作用的具体对策探究
  • 2022-01-22国有企业内部审计的现状和改善措施
  • 2022-01-21以风险管理为基础的高校经济责任审计路径创新探讨
  • 2022-01-20中国特色社会主义国家审计在推进国家治理现代化中的作用
  • 2022-01-20大数据环境下的审计风险控制研究
  • 2022-01-20管理者法律背景与审计费用
  • 2022-01-20公益性国有企业采购专项审计创新研究
  • 2022-01-20构建领导干部生态审计的政绩观
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