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审计管理论文
2021-07-26
内部审计沟通的障碍及对策
2021-07-26
领导干部经济责任审计最新变化特征与影响分析——基于比较的视角
2021-07-26
反腐倡廉视角下高校经济责任审计的思考
2021-07-25
互联网背景下注册会计师审计风险研究
2021-07-25
上市企业财务舞弊问题及审计策略分析
2021-07-25
向非预算单位拨款的计算机审计方法
2021-07-25
做好新时期审计工作的几点思考
2021-07-24
新医改下医院内部控制、内部审计及风险管控的分析
2021-07-24
基于数字化环境下多维度“画像”式经济责任审计的实践
2021-07-24
基于区块链技术的商业银行财务审计数字化转型
2021-07-24
技术方法创新在推动内部审计质量提升中的实现途径探究
2021-07-24
加强审计质量控制的主要措施研究
2021-07-24
医院智能内部审计方式与技术研究
2021-07-24
风险导向审计在建筑施工企业内部审计中的应用及建议
2021-07-24
增收靠项目,脱贫有门路
2021-07-23
高校审计教学模式与教学环境改革策略
2021-07-23
政府机关内部审计工作存在的问题及对策
2021-07-23
新时代基层审计机关党建工作新作为思考
2021-07-23
国有大型企业集团内部审计组织架构设想
2021-07-23
应用型本科审计专业实践教学基地建设探究——以中兴财光华会计师事务所广州分所为例
2021-07-23
浅析国有企业内部审计部门如何发挥审计结果运用的作用
2021-07-22
论企业财务审计监督的问题与治理
2021-07-22
浅析审计岗位职业信息化能力需求
2021-07-22
上市公司内部控制缺陷与审计费用的相关性——基于我国A股制造业
2021-07-21
浅谈IT审计风险构成及防范措施
2021-07-21
我国民办高校开展内部审计必要性及途径研究
2021-07-21
上市公司董事长变更与审计费用关系探究
2021-07-21
区块链技术对注册会计师审计的影响研究
2021-07-21
经济新常态下的企业内部审计计划编制工作分析
2021-07-21
工程造价审计应用的问题与建议研究
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