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审计管理论文
2021-06-12
浅谈新企业会计准则下企业财务审计方法
2021-06-11
探索信息化时代企业内控管理机制
2021-06-11
内部审计的战略转型与价值提升策略探析
2021-06-11
对加强基建工程审计工作的思考与对策
2021-06-11
企业内部审计信息化建设探索
2021-06-11
高校基建工程实施全过程跟踪审计的问题及对策
2021-06-11
关于优化企业内部审计的策略探讨
2021-06-11
内部审计在成品油销售企业的运用
2021-06-10
“双体系”下财务报告审计与预决算审计协调研究
2021-06-10
信贷企业绩效评价体系的审计应用探索
2021-06-10
应用型人才培养视角下审计学课程改革研究
2021-06-10
分析大数据时代下审计模拟实训课程教学改革的有效途径
2021-06-09
工程审计在工程造价控制中的应用研究
2021-06-09
重大公共工程跟踪审计方法与思路分析
2021-06-09
沟通关键审计事项对审计质量的影响效果——基于审计准则1504号实施的实证检验
2021-06-09
科技资金绩效审计评价指标体系设计——以某省煤基重大专项为例
2021-06-08
全面贯彻落实内部审计工作规定,切实提高内部审计工作水平的几点建议
2021-06-08
新时代国家审计功能研究
2021-06-08
浅议大数据下审计模式的创新
2021-06-07
利安达对银都传媒的审计失败案例分析
2021-06-07
经济责任审计维护财政安全的实现路径研究
2021-06-07
棚户区改造工程跟踪审计探索与实践
2021-06-07
政府投资建设项目审计的量化评定指标构建
2021-06-07
资源环境责任离任审计的可变模糊评价研究
2021-06-07
加强现金流量表审计防范现金流失信息失真
2021-06-06
基于风险管理的国有企业内部经济责任审计项目思路探析
2021-06-06
探讨公立医院内部审计存在的问题及应对措施
2021-06-06
生态宜居城市环境绩效审计评价标准研究
2021-06-06
论企业内部审计的工作质量的控制与考核
2021-06-06
经济合同内部审计的有效做法和应用
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