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审计论文

  • 2018-07-24关联交易与注册会计师审计风险关系研究
  • 2018-07-24我国国有企业内部审计转型问题研究
  • 2018-07-24《中华人民共和国国家审计准则》笔谈
  • 2018-07-24浅析内部审计在企业内部控制中的作用
  • 2018-07-24DJTY公司内部审计案例研究
  • 2018-07-24独立审计为什么没能发挥公司治理功能——基于“盛润股份”连续十五年获得“非标”意见的分析
  • 2018-07-24新一期《高层的基调》:管理第三方风险
  • 2018-07-23中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会在杭州召开
  • 2018-07-23浅谈企业经济效益审计
  • 2018-07-23审计法律制度安排与投资者保护研究
  • 2018-07-23政府及内部审计执业资格制度研究
  • 2018-07-23监督者,更是服务者
  • 2018-07-22IT环境下联网审计研究
  • 2018-07-22我国环境政策审计现状及对策研究
  • 2018-07-22强制轮换对审计质量影响的实证研究
  • 2018-07-22西方企业审计委员会制度对我国的启示
  • 2018-07-22提高政府投资项目审计质量刍议
  • 2018-07-22国家善治导向下公共政策审计优化研究——基于政策科学的视角
  • 2018-07-22评估重大错报风险应把握的重点分析
  • 2018-07-22知识经济条件下受托经济责任范畴界定
  • 2018-07-22从内部审计的三大发展趋势浅谈其增值功能
  • 2018-07-21新加坡CPA审计对我国的启示
  • 2018-07-21政策落实跟踪审计评价研究
  • 2018-07-21上市公司审计委托制度的弊端分析及解决对策
  • 2018-07-21说说审计人员的“功力”修为——由一则函证案例所想到的
  • 2018-07-21刍议审计的基本职能
  • 2018-07-21基于风险导向的国家科技重大专项审计研究
  • 2018-07-21国际审计准则变化对我国审计信息披露的启示
  • 2018-07-21基于社会福利视角的政府投资项目绩效审计研究
  • 2018-07-20经济责任审计对领导干部正确行使决策权的督导作用解析
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