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审计论文

  • 2018-07-16D公司内部审计体系研究
  • 2018-07-16企业财务报告审计:大数据作用机理与实现路径
  • 2018-07-16高校内部审计及整改问题研究
  • 2018-07-16县(市)党政领导干部经济责任审计及绩效评价问题研究
  • 2018-07-15公司治理视角下商业银行内部审计运用
  • 2018-07-15上市公司衍生金融工具审计风险评估探讨
  • 2018-07-15浅论内部审计的独立性
  • 2018-07-15内部控制与现代审计
  • 2018-07-15关于上市公司审计模式的制度创新
  • 2018-07-15广西会计中介服务质量分析研究——基于会计师事务所审计项目的分析
  • 2018-07-15浅谈医院管理审计
  • 2018-07-15中国环境审计研究:现状与未来——基于2010—2015年研究的分析
  • 2018-07-15内部审计如何参与企业风险管理
  • 2018-07-15消费者导向型食品企业绩效审计探析
  • 2018-07-14谈注册会计师审计的项目组内部沟通问题
  • 2018-07-14非审计服务对审计独立性的影响及应对策略
  • 2018-07-14基于DEA的效率性审计方法研究
  • 2018-07-14基于公司治理的烟草工业企业内部审计探讨
  • 2018-07-14审计主题、权变因素与审计目标
  • 2018-07-14国家审计制度对土地督察制度发展的启示
  • 2018-07-14基于模糊综合评判的虚拟企业审计风险评估
  • 2018-07-14内部控制审计在油田企业中的应用实践及理论探讨
  • 2018-07-13从绩效审计的历史沿革看我国绩效审计的发展
  • 2018-07-13建立建设项目跟踪审计信息系统的探讨
  • 2018-07-13《金融研究》《金融论坛》《农村金融研究》《国际金融研究》《投资研究》《农业发展与金融》联合举办“碳金
  • 2018-07-13内部审计理论与实务研讨会在我校召开
  • 2018-07-13内部审计主题类型及其差异化原因:理论框架和例证分析
  • 2018-07-13我国强制执行内部控制审计后的执行成本的研究
  • 2018-07-13美国财务报告内部控制审计的发展与启示——财务报告内部控制审计与财务报表审计的比较
  • 2018-07-12基于信号传递的独立审计市场结构研究
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