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审计论文
2018-04-04
上市公司审计委员会与会计盈余质量
2018-04-04
金融审计参与国家治理的路径研究
2018-04-04
决策策略、经验对审计判断偏误中时近效应的影响
2018-04-04
企业内部经济效益审计研究
2018-04-04
注册会计师审计合谋转化分析及监管模式构建
2018-04-04
审计文化建设也应倡导创新
2018-04-04
“经济责任审计与审计理论创新”学术研讨会
2018-04-04
内部控制缺陷披露对审计延迟的影响研究
2018-04-04
用信息化手段推进研究型审计
2018-04-04
风险导向内部审计护航保险业的思考
2018-04-04
审计全覆盖下高校经济责任审计问题及对策
2018-04-04
财政审计大格局思考
2018-04-04
联合国审计对我国审计的启示
2018-04-04
发挥企业内部审计的“免疫系统”功能——对五粮液停牌的反思
2018-04-03
大连中山区基层管理者经济责任审计流程研究
2018-04-03
队伍建设是审计事业科学发展的重中之重——2009年全国审计工作座谈会综述
2018-04-03
资本市场独立审计信用惩罚效应的实证检验
2018-04-03
对江苏省上市公司审计委员会的反思与对策
2018-04-03
AO系统操作的常见技巧
2018-04-03
国有土地使用权出让收支审计的主要内容与方法
2018-04-03
会计师事务所审计新三板挂牌企业的审计风险研究
2018-04-03
我国上市公司盈余管理与审计意见的相关性研究
2018-04-03
审计信息化项目建设中沟通管理的研究
2018-04-03
某房地产企业集团公司治理与内部审计研究
2018-04-03
自然资源资产离任审计明确领导干部环境保护责任
2018-04-03
行政问责制下的经济责任审计评价指标体系研究
2018-04-03
基于审计意见的盈余管理研究
2018-04-03
碳审计理论结构初探
2018-04-03
央行内审:依法履职的基石和保障
2018-04-03
公众效用约束视角下强化国家审计的治理逻辑及其制度供给
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