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审计论文
2018-03-29
在审计工作实践中发挥“免疫系统”功能——访审计署武汉特派办副特派员吕衡
2018-03-29
战略审计在国有商业银行的应用
2018-03-29
国外贷援款项目绩效审计探析
2018-03-29
品牌延伸效益审计初探
2018-03-29
A会计师事务所审计质量控制研究
2018-03-28
会计师事务所人力资本问题研究综述
2018-03-28
上市公司社会责任审计的程序与方法研究
2018-03-28
经济新常态下商业银行内部审计的转型与增值
2018-03-28
管理层收购、外部审计需求与信息环境——基于双重差分法的分析
2018-03-28
自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究
2018-03-28
同一控制下控股合并审计需关注的几个事项
2018-03-28
论美国总审计署对情报界的监督
2018-03-28
高科技企业内向型管理审计问题研究
2018-03-28
开展内部控制审计加快内审工作的转型与发展
2018-03-28
审计行业信息化技术采纳模型的构建
2018-03-28
对跟踪审计有关问题的探讨
2018-03-28
内部控制审计与会计盈余质量——基于沪市A股上市公司的实证分析
2018-03-28
我国独立审计质量研究
2018-03-28
论政府审计在维护国家经济安全中的作用及途径
2018-03-28
最终控制人特征、内部控制质量与审计费用
2018-03-28
ISA550解读及审计中应注意的问题
2018-03-28
内部控制审计、企业社会责任与公司治理整合性研究——基于A股主板上市公司的实证分析
2018-03-28
云会计下基于COBIT5.0框架的IT审计体系
2018-03-28
内部审计:确认服务还是咨询服务
2018-03-28
领导干部经济责任审计新指南
2018-03-28
关于内部审计规模影响因素的实证研究
2018-03-28
屹立潮头谋创新——江苏省连云港市审计局局长苏士军访谈
2018-03-28
常德市地税系统内部审计现状分析与改进
2018-03-28
养老基金云审计系统的构建
2018-03-28
信息化环境下独立审计风险研究
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