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审计管理论文

  • 2019-02-212007审计工作亮点
  • 2019-02-21厂长(经理)离任审计规范化研究
  • 2019-02-20重庆市审计局推进信息系统审计有成效
  • 2019-02-20论预算管理制度改革与政府审计的拓展
  • 2019-02-20以全部政府性资金为主线的财政审计探讨
  • 2019-02-20推进我国环境审计的几点思考
  • 2019-02-19公司治理结构与会计师事务所变更的实证研究
  • 2019-02-18一起非法挪用资金案的查获
  • 2019-02-17公司治理视角下的内部审计研究
  • 2019-02-16新市场定位下农行县域业务的内控和审计
  • 2019-02-16刍议国内外银行内审体系的发展及对我国的启示
  • 2019-02-16上市公司资产重组审计应关注的四个重点
  • 2019-02-16审计利益相关者:互动关系与治理机制
  • 2019-02-16我国金融审计的发展研究
  • 2019-02-16中国人民银行风险导向审计流程研究
  • 2019-02-16网络审计实务现状及发展研究
  • 2019-02-15农行湖南省分行内部审计新模式研究
  • 2019-02-15政府绩效审计中国模式的构建研究
  • 2019-02-15国家建设项目审计决定与承包合同的法律效力及其协调
  • 2019-02-15《案例》:涉外税务审计研究
  • 2019-02-15中国上市公司外部审计治理有效性的实证研究——基于CEO变更视角
  • 2019-02-14浅析对企业核心竞争力的审计
  • 2019-02-13审计中分析程序的运用
  • 2019-02-13会计师事务所合并对审计市场结构的影响分析
  • 2019-02-13影响审计质量的因素及其未来研究机会——基于会计师事务所视角的文献综述
  • 2019-02-13基于公司治理与审计质量视角的会计信息思考
  • 2019-02-13应收账款函证审计程序的应用
  • 2019-02-13电网企业内部审计外部化趋势探讨
  • 2019-02-13计算机审计的理论及其在内部审计中的应用
  • 2019-02-13计算机审计的理论及其在内部审计中的应用
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