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审计管理论文
2019-04-26
华尔润集团内部审计运作研究
2019-04-26
8677万元投资缘何无效
2019-04-26
审计失败的成因及后果分析
2019-04-26
论我国高校内部审计工作的现状、问题及对策
2019-04-26
数据质量研究的审计意义
2019-04-26
审计意见对财务危机的预测能力研究
2019-04-25
基于数据仓库的银行网络审计研究
2019-04-25
上市公司内部审计监督博弈分析
2019-04-25
信息化环境下新的审计方式探索
2019-04-24
独立审计质量评价体系研究
2019-04-24
公司治理框架下的风险治理导向内部审计研究
2019-04-24
信息技术环境下的审计风险研究
2019-04-23
政府绩效审计模糊综合评价模型探析
2019-04-23
我国政府绩效审计发展障碍分析与对策研究
2019-04-23
中国独立审计质量的经济学透视
2019-04-21
ERP环境下销售收款业务流程控制审计
2019-04-21
试论我国内部审计独立性的缺失原因及应对措施
2019-04-21
浅谈高校审计信息化教学体系的构建
2019-04-20
内部审计的独立性与组织模式的构建
2019-04-20
西北边陲的一面审计旗帜
2019-04-20
内部控制与内部审计的关系研究
2019-04-20
审计环境对CPA审计意见的影响
2019-04-19
关于强化高校内部审计功能的思考
2019-04-19
提升企业知识管理能力的知识审计初探
2019-04-19
代建制模式下政府投资项目审计的对象及重点
2019-04-18
内部审计独立性的风险因素及其强化对策
2019-04-18
绵阳市举办救灾款物审计培训班
2019-04-17
浅谈建设项目全过程跟踪审计
2019-04-17
审计信息化与会计信息化关系探讨
2019-04-16
计算机辅助审计的作用与意义
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