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审计管理论文
2019-01-05
台湾会计师事务所审计品质研究
2019-01-05
投资项目审计中“黑白合同”的效力认定和处理
2019-01-05
审计行为行政救济的法律问题
2019-01-05
公司治理中的内部审计问题及对策
2019-01-04
“推进内部审计转型与发展”研讨会在京举行
2019-01-04
电子商务环境下审计风险变化及其对策
2019-01-04
加强审计理论研究——坚持审计实践,注重研究方法
2019-01-04
吉林油田审计监督体系研究
2019-01-04
审计风险控制:一种均衡观点
2019-01-03
我国政府绩效审计质量控制研究
2019-01-02
美国联邦儿童医疗保险制度审计:分析与借鉴
2019-01-02
基于宁波实践的民生审计研究
2019-01-01
试论人民银行内部审计工作转型的必要性及可行性
2019-01-01
现代审计学与心理学相结合的有效尝试——评《审计心理学》
2019-01-01
基于审计决策支持系统的抽样技术研究
2019-01-01
对现代风险导向审计模式的探析
2018-12-31
注册会计师在行政事业单位审计中应关注的问题
2018-12-31
法律的不完备性、经济公正与审计合谋——以德勤审计科龙失败案为例
2018-12-31
我国注册会计师审计风险及其防范研究
2018-12-30
上市公司舞弊及舞弊中的审计策略
2018-12-30
审计的新理念、新要求、新重点、新方法
2018-12-30
风险导向审计对人民银行事后监督工作的启示
2018-12-30
略论基层央行内审项目质量控制管理的问题及提升途径
2018-12-30
建立“权责统一”的经济责任审计模式
2018-12-30
审计定价研究的国际进展
2018-12-29
浅谈广州移动内部审计质量管理的具体措施
2018-12-29
浅析高校内部审计风险防范与控制
2018-12-29
纵论中国审计和中国改革——访中共中央党校经济学部主任王东京教授
2018-12-27
小议暂存款和暂付款的审计
2018-12-27
非营利组织审计路径思考
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