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审计管理论文
2018-05-27
我国企业内部审计外部化的现实选择──合作内审
2018-05-27
商业汇票承兑业务风险审计
2018-05-27
审计意见和未预期盈余对于上市公司年报公布时间的影响
2018-05-27
审计学教学思路与建议
2018-05-27
企业集团管理审计相关问题研究
2018-05-27
北京电台推行计算机辅助审计的做法
2018-05-27
积极探索新形势下的社保审计工作
2018-05-27
浅析内部审计参与风险管理的动因
2018-05-27
借助鉴别模型快速识别企业持续经营风险的一种方法
2018-05-27
人民银行领导干部经济责任审计评价中应用平衡计分卡原理的探讨
2018-05-27
军队领导干部经济责任审计研究
2018-05-27
让外部股东掌握独立审计的委托权
2018-05-27
管理当局舞弊动机及审计线索的甄别
2018-05-27
政府审计资源整合与利用问题研究
2018-05-27
如何规范“审计整改”
2018-05-26
独立审计行为研究
2018-05-26
其他应付款审计中的AO审计运用
2018-05-26
审计信息质量问题研究
2018-05-26
关于我国政府绩效审计的若干思考
2018-05-26
一封不寻常的感谢信
2018-05-26
宪政价值与政府审计良治启示
2018-05-26
我国注册会计师非标准无保留审计意见分析
2018-05-26
要增强审计的免疫功能——访中国人民大学经济学院顾海兵教授
2018-05-26
基于公司治理的管理审计研究
2018-05-26
会计师事务所规模化与审计市场发展战略:以深圳为例
2018-05-26
从“审计风暴”谈我国国家审计公告制度的完善
2018-05-25
现代风险导向审计在我国应用的认识误区分析
2018-05-25
深化社保基金审计的思路
2018-05-25
对我国环境审计的几点思考
2018-05-25
独立审计民事责任再审视——兼评最高法院〔2007〕12号司法解释
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