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审计管理论文

  • 2018-06-15中小民营企业内部审计模式研究
  • 2018-06-15试析我国高校内部审计模式的优选
  • 2018-06-15质量评估达标单位颁奖词
  • 2018-06-15完善我国社会保险基金绩效审计体系探析
  • 2018-06-15审计理论体系逻辑起点新探
  • 2018-06-14上市公司会计舞弊及其审计
  • 2018-06-14民营上市公司的政治联系、审计师选择与公司价值
  • 2018-06-14企业内部审计机构独立性问题的思考
  • 2018-06-14审计任期与审计质量——相关研究综述
  • 2018-06-14增值税审计方法概要
  • 2018-06-14基于审计视角的注册会计师法律责任研究
  • 2018-06-14出精品成果发挥审计建设性作用
  • 2018-06-14内部控制及其影响下的审计博弈分析
  • 2018-06-14审计准则中有关内部控制的新规定对实务的影响
  • 2018-06-14我国政府审计的困惑与出路——新任审计长的首份审计工作报告解读
  • 2018-06-14我国城镇社会保险基金管理与审计监督研究
  • 2018-06-13应着力推广审计行业的合伙制模式
  • 2018-06-13内部控制显性化发展的趋势分析及对策
  • 2018-06-13供给导向审计理论结构研究
  • 2018-06-13管理舞弊研究与分析
  • 2018-06-13我国商业银行经济效益审计的制约因素及对策
  • 2018-06-13会计师事务所审计质量评价指标体系研究
  • 2018-06-13美国国家科学基金会的科研经费审计及对中国的启示
  • 2018-06-13构建以内部审计为核心的内部控制框架体系
  • 2018-06-13风险导向审计在高职院校内部审计中的应用
  • 2018-06-13持续经营审计判断的改进:经营效率证据的引入
  • 2018-06-13构建合理的审计项目成本管理机制
  • 2018-06-13小型企业审计问题及对策研究
  • 2018-06-13用“七个一”思路推动审计队伍建设
  • 2018-06-12增值型内部审计浅析
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