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审计管理论文

  • 2018-05-15证券公司集中交易系统的审计探讨
  • 2018-05-15审计成果动用的前提条件
  • 2018-05-15大股东控制下的代理冲突与审计师选择
  • 2018-05-15独立审计质量衡量标准体系的研究
  • 2018-05-15国企改制的审计监督
  • 2018-05-15安丘市审计局着力打造一流审计队伍
  • 2018-05-15我国民间审计风险控制与管理模式研究
  • 2018-05-15审计功能拓展条件下的现代审计质量概念
  • 2018-05-15旧案新读:从“银广夏”的审计失败解读审计风险准则
  • 2018-05-15我国独立审计市场结构与审计合谋规制探折
  • 2018-05-15增值税审计中的问题及对策分析
  • 2018-05-14浅议我国内部审计的现状及对策
  • 2018-05-14一只勤奋的“啄木鸟”——记湖北省孝感市审计局陈国庆
  • 2018-05-14政府绩效审计基本理论问题研究
  • 2018-05-14天津市属高校内部审计现状及发展研究
  • 2018-05-14为了救灾款物的安全有效
  • 2018-05-14加强养老保险基金审计促进社会和谐发展
  • 2018-05-14计算机审计下政府审计成本变化及其对策
  • 2018-05-14农民利益无小事——审计催生“盐城模式”农村养老保险基金管理纪实
  • 2018-05-14不同审计主体的环境审计比较研究
  • 2018-05-14我国独立审计质量评价指标体系构建研究
  • 2018-05-14基于模糊综合评价法下的营销环境审计
  • 2018-05-14基建审计重要性水平的确定
  • 2018-05-14关于内部控制缺陷判断一致性的审计实验
  • 2018-05-14民营企业风险管理中内部审计的探讨
  • 2018-05-14试论我国环境审计风险模型的构建及应用
  • 2018-05-14银行关联、审计意见与债务契约——基于我国民营企业的实证研究
  • 2018-05-14风险基础战略系统审计模型设计及其应用
  • 2018-05-13关于水环境效益审计若干问题的探讨
  • 2018-05-13博弈解析:审计独立性威胁与制度环境约束
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